当前位置: 贝贝文库 > 学校管理制度 > 家居行业管理制度(通用15篇)

家居行业管理制度(通用15篇)

作者: LZ文人

在现代社会,规章制度在各种组织中起着重要的作用,是保障组织秩序和协调工作的基石。以下是一些优秀单位制定的规章制度范本,供大家参考借鉴。

家居管理制度

1预备移交接管的工作程序:。

*新建家居广场成立后要安排物业工程技术人员提前介入项目建设,熟悉整个项目情况,为接管验收工作做好准备,应主动收集工程资料,并及时向工程项目部提出物业管理方面需要整改的意见和建议。

*新建家居广场于开业前一个月组成内部预接管验收小组,尽早掌握设施、设备的性能、操作方法,以利于接管验收的顺利进行,并分步进行家居广场内部组织的验收登记,填写预验收记录,将所发现的问题汇总后反馈给项目部,由其督促施工单位实施整改工作。

2移交接管的准备工作:。

*移交新建家居广场工程竣工验收后、开业前,家居广场应及时组建验收接管小组,对所接管的物业从使用人的角度进行综合性的验收接管,以确保所接管的物业基本合格,满足家居广场的质量要求和使用要求。

*由区域物业部负责,抽调业务骨干组成物业接管验收小组;。

3接管验收小组应当由以下部门人员组成:。

*由商场物业部经理任接管验收小组组长。

*商场物业部文员接管物业的产权、工程、设备资料和相关合同资料;。

*商场部抽调楼层管理人员协助本楼层的验收移交工作;。

*商场物业部具体负责房屋本体、公共设施设备和机电设备的验收移交工作;。

*商场安全部负责对消防验收合格意见书的收集及对消防设施设备的验收移交。

*制定接管验收工作计划;。

*准备接管验收记录表格:。

*《物业接管验收工作计划表》;。

*物业设备设施交接清单》;。

*《物业图纸资料交接清单》;。

*《物业备品备件交接清单》;。

*《物业工程遗留问题清单》;。

*与工程项目部协调接管验收事项、具体时间、工作进度等;。

健全行业管理制度

第一条为建立现代企业制度,建立健全财务管理体系,规范xx医药集团股份有限公司(以下简称:公司或本公司)及下属控股子公司的财务行为,加强财务管理和内部控制,根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规以及公司章程的规定,并结合本公司实际情况特制定本制度。

第二条公司财务管理的目标是:充分发挥公司整体优势,有效利用公司资产,优化资源配置,防范财务风险,以合理的成本、资金投入,实现股东价值最大化。

第三条本制度适用于本公司及纳入本公司合并报表范围的控股子公司。

第四条公司实行在总裁领导下,按分管权限及责任进行财务管理和监督的财务管理体制。

公司股东大会、董事会、监事会按照《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的规定,对公司财务行使相关职权。

第五条公司财务部为财务管理的职能部门。财务部的职责:在公司总裁和分管领导的领导下,具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作,包括:负责公司预算管理、负责公司财务人员的管理、负责对下属企业财务管理工作的管控、负责公司会计核算工作、负责公司的合并报表编制及财务信息披露工作、负责配合公司各类审计及评估工作、负责指导检查各控股子公司的会计核算工作、负责公司的资金筹集和合理分配使用、做好税务筹划、做好财务分析工作及公司领导交办的其他工作,为公司决策提供各种财务支持。

第六条按照《企业会计准则》及其他相关规定的要求,组织会计核算,保证会计信息真实、完整、准确。

第七条货币资金管理。

(一)现金和银行存款收付款业务应在会计事项发生当日编制会计凭证,登记账簿,做到日清月结。月末将银行日记账与银行对账单进行核对,未达款项应查明原因并编制银行存款余额调节表。

(二)银行印鉴由两人分别保管,支票等银行结算票据由专人保管,建立支票申领签收登记制,内容至少包括票据编号、领用人、收款单位、金额。

(三)现金和银行存款支付按公司规定的程序办理。

(四)不得坐支现金,不准白条抵库,不得保留账外现金,不得挪用现金。

第八条应收款项管理。

(一)应收账款管理。定期进行应收账款账龄分析,建立与销售部门及销售客户的对账制度,并督促相关部门清理和催收,有效控制经营风险。

(二)其他应收款管理。建立对账制度,定期对其他应收款进行清理。

(三)应收票据管理。收到的应收票据在“应收票据”科目进行会计核算,设置“应收票据明细账”,票据办理贴现须经财务负责人批准。

(四)根据公司规定的会计政策,会计期末对应收账款和其他应收款计提坏账准备。

第九条存货管理。

(一)存货包括材料采购、原材料、包装物、产成品、半成品、库存商品、委托加工材料、低值易耗品等。

(二)存货的入库、领用、发出等日常核算要做到及时、准确,及时反映存货的流转状态。

(三)存货实行永续盘存制,并实行定期实物盘点,发生的盘盈、盘亏、毁损、报废等及时按规定的程序审批和处理。

(四)会计期末,按存货账面成本与可变现净值孰低法对存货计提存货跌价准备。

第十条对外投资管理。

(一)对外投资包括金融资产和长期股权投资,金融资产包括交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。

(二)会计期末,应按照公司规定的会计政策计提减值准备。

(三)长期股权投资按对被投资企业的持股比例及是否具有控制、共同控制和重大影响,确定采用权益法或成本法核算。

(四)无论对被投资企业采用何种会计核算方法,均需定期取得被投资企业的会计报表,并进行分析。

(一)固定资产除设置总账外,须设置固定资产明细账和登记卡,按固定资产类别、使用部门等进行明细分类核算。

(二)固定资产处置,包括出售、报废、投资转出等要按规定程序办理审批手续,并及时进行会计处理。

(三)每年至少对固定资产进行一次盘点,对盘盈、盘亏、毁损等及时按规定程序进行审批和处理,确保账实相符。

(四)会计期末,按公司规定的会计政策计提固定资产减值准。

备。

第十二条在建工程管理。

(一)在建工程除设置总账外,须按工程组成内容设置明细账,并建立与工程管理部门的对账制度,确保账实相符。

(二)会计期末,按公司规定的会计政策计提在建工程减值准。

备。

第十三条无形资产管理。

(一)无形资产包括专利权、商标、土地使用权、专有技术和商誉等。

(二)无形资产除设置总账外,须按类别设置明细账,进行分类明细核算。

同时,每年至少对无形资产的原始凭据盘点一次,确保无形资产权证完整。

(三)会计期末,按公司规定的会计政策计提无形资产减值准。

备。

(一)应付账款管理。采用权责发生制核算,按客户设置明细账。对暂估入账的应付款须严格管理,并督促相关部门及时清理。

(二)定期对其他应付款科目进行清理。

第十五条营业收入和成本费用管理。

(一)营业收入包括主营业务收入和其他业务收入,营业收入的确认采用权责发生制原则,同时须遵循相关制度的规定。

(二)正确核算产品成本,对成本进行有效控制,建立健全成本核算方法和控制制度。一般情况下,成本核算遵循一贯性原则。

(三)费用开支范围和标准须符合公司相关制度规定,发生的费用按规定进行会计核算。

第十六条公司实行全面预算管理,每年末,下属子公司根据当年度预决算情况、下一年度经营情况及目标,制定其下一年度的经营计划、投资计划、融资计划等,编制财务预算汇编,报本公司进行审核。

第十七条下属子公司须于董事会预算审核决议后的一周内上报预算的修。

须报经其董事会审核通过,在董事会作出决议后的一周内上报预算的调整稿。

第十八条公司财务部根据下属子公司的年度财务预算及本公司自身财务。

预算编制合并财务预算初稿,报公司领导审批,并根据公司领导审批意见及时调整。

第十九条下属子公司须按月度对预算执行情况进行分析,对存在重大差异的项目须作出重点解释说明,预算执行情况分析为财务分析的主要内容。

第二十条下属子公司应随时掌握本公司预算完成情况,并定期组织召开月度经营活动分析会。公司财务部人员须对下属子公司的预算完成情况进行跟踪,必要时派员参加下属子公司的经营活动分析会,并向公司领导汇报。

第二十一条公司财务部按月度编制合并财务预算执行情况分析,报公司领导审阅。

第二十二条各公司财务部门负责资金管理具体工作,根据各公司董事会审。

议通过的经营计划、投资事项等,做好资金流的平衡工作,并落实相关事项。

第二十三条公司对本部及下属控股子公司的银行借贷、担保和资产抵押实行规范管理,以有效利用银行借贷资源,维持合理的银行借贷规模,防止出现过度银行借贷,降低企业财务风险。

第二十四条根据公司年度合并财务预算,公司财务部编制匹配的年度合并融资预算,报公司领导审批。融资事项实施时,按相关规定办理审批程序。

第二十五条公司与下属控股子公司对外担保须遵循公司章程及其他相关规定,未经审批同意不得对外提供担保。

第二十六条担保和资产抵押须做好备查登记,到期及时办理解除担保和资产抵押手续。

第二十七条为确保公司资金的有效操作和使用,配合融资的筹划,对下属子公司实行资本性支付承诺的通报制度。即下属子公司在上报会计报表的同时,将已经确定或预计发生的股权并购、增资、固定资产及无形资产投入等资本性支付通报本公司财务部,通报内容包括项目名称、性质和内容、金额、支付方式和时间、资金等。

第二十八条财务部按照财政部、证监会有关规定,编制年度、半年度、季度会计报表及其附注,并按信息披露要求予以公开披露。

第二十九条公司年度会计报表及其附注须经具有证券从业资格的会计师事务所审计,并出具审计报告。

第三十条建立下属子公司定期财务汇报制度,及时掌握子公司财务信息。

第三十一条财务监督的目的是保证财务制度严格执行,确保会计信息正确、真实,防范财务风险。财务监督对象为生产经营活动的全过程,以及反映经营活动信息的财会资料和其他资料。

第三十二条财务监督方式为定期检查和专项审计相结合。定期检查即门每年一至二次对公司财会事项进行检查,专项检查包括对财会制度的执行情况及其他经济活动财会事项的检查。定期检查和专项审计结果均须出具书面报告,报送相关人员,对违规事项须限期整改,并进行跟踪检查。

第三十三条各公司财务部门会同相关管理部门,每年对实物资产至少盘点一到二次,对应收款项进行函证,对盘盈、盘亏、对账差额须及时作出处理,以确保公司资产真实、完整。

第三十四条各公司对资产计提减值准备,对已形成损失的资产进行核销,须符合相关规范管理的要求。

第三十五条会计人员因各种原因而发生岗位变动的,须办理相关移交手续,没有办理移交手续的不予办理岗位变动手续。

第三十六条会计人员在办理移交手续时须编制移交。

家居管理制度

本人_____负责位于【**家居广场】______店_____楼_____商户装修安全(动火、安全帽、出入证、建筑/可燃垃圾、易燃易爆物品、吸烟、物品进出)。本人承诺在工作期间将严格要求商户及装修承包商严格遵守集团装修工程施工管理规范,如有违反集团装修工程施工管理规范的行为发生而导致后果的,本人愿意承担相应的责任。

具体要求如下:。

才允许进行动火施工。

2)检查所有出入施工现场的人员必需佩戴物业管理处发出的《出入证》。

3)检查所有出入人员必需佩戴安全帽。

4)检查所有出入人员是否按照集团《安全纲要》的规定每个装修户每次使用油漆不得超过2公斤,危险品不得超过1公斤,汽油不得超过0.25公斤,使用汽油0.05公斤以上须申报监护人,由商场与工程部派监护人监护使用。

5)检查汽油、香蕉水、油漆等易燃、易爆、危险品是否贮藏在专用仓库内,不得和普通施工材料、物品混存或随意乱放。仓库设两道门;仓库必须设在距离已开商场或正在装修商场15米以外的地方。

6)检查所有携带物品进出的是否具有物业管理处开具的《物品出入单》。

7)对在施工现场抽烟的人员加以劝说及制止。

8)要求所有商户或装修承包商在搬运材料时需严格遵从物业管理处指定之搬运通道、电梯及程序,并在指定时间内进行。载客电梯严禁载物。搬运装修材料时必须尽量小心,不得损坏或弄污公共区域墙壁、地台、天花板、电梯等。若有污损,一切修理费用概由商户负责。装修材料须放置于装修物业单元内之安全位置,不得置于公共区域。

9)对施工现场垃圾及建筑/可燃垃圾必须督促商户、保洁工及时清运至物业管理处指定地点。

承诺人:签署日期:

商场安全经理:签署日期:

家居管理制度

通过对安全部内务事宜的进行规定,确保安全部内务工作的正常展开。

2.适用范围。

适用于安全部的各类内务工作。

3.主要职责。

严格按规定执行,确保安全部内务工作的正常展开。

4.内容。

4.1安全部/值班室。

4.1.1标志:由集团统一制作,呈有集团全名和安全徽标标志。并标明'安全部'、'安全值班室'中文字样。

4.1.2室内要求:。

顶面标准:白色、光洁平整无污垢,室内照明器具为日光灯。

墙面标准:白色、墙面光洁平整,清洁无污垢、无破损。禁止未批准的上墙物品。

地面标准:地面颜色保持一致,每日当值均做一次清扫垃圾、拖尘。地面应是光亮清洁无垃圾。室内顶、墙面规定每一年内进行一次粉刷,并及时修补日常工作中产生的明显损坏情况。

室内卫生标准:墙面、顶面每月清洁一次,达到无尘、无污垢干净如新。

4.1.3墙面挂饰:。

安全室内墙面禁止随意敲钉挂物,一般只挂饰规章制度和工作流程,供参照遵守执行,及常用联系表以备查阅,须饰以镜框之内并挂放整齐。除此之外,尽量不要在墙上随意挂出。

4.2安全办公桌。

4.2.2桌面布置:。

使用玻璃台面,保持光亮整洁无破损。台面垫深墨布或纸,整个台面上不准放与工作无关的物品。

4.2.3桌下布置:。

不得在其底部摆放任何物品,底部应保持干净无垃圾。

4.2.4禁止行为:。

不得有抽屉未关闭,或不按规定放置规定物品。将抽屉拉出作为搁脚。桌面不整洁、摆放物品杂乱无章等。

4.3值勤座椅:。

4.3.1坐椅应是完好无破损,表面清洁,坐椅应居中于写字桌中间,离台桌30公分放置。

4.3.2值班员离开座椅时,应将坐椅向前靠桌放置,以表示非工作人员不得入内。

4.3.3值班室座椅由商场物业统一编号规定放置,未经允许不得擅自搬离。

4.4.1编号规定:安保部对项目使用的对讲机组进行编号,并设定某机作为呼叫机通讯代号,与岗位对应。

4.4.2呼叫规定:当有一般情况呼叫对方一次。当有紧急情况汇报呼叫对方或全体队员三次。

4.4.3对讲机充电:应按记号顺序进行充电,充电时应尽可能将电量用尽再进行充电,并等电池充足后使用,以防止降低电池的容量。

4.4.4对讲机应每月维护保养一次,由项目工程部进行例行检修,测试其器件的使用功能。

4.5安全部更衣室/箱。

4.5.1天花、墙面须保持干净整洁,每月清洁一次,达到无尘、无污垢干净如新,每一年内进行一次粉刷,并及时修补日常产生的明显损坏情况。

4.5.2每日当值均须做一次地面清扫垃圾、拖尘。保持地面光亮清洁无垃圾。

4.5.3更衣箱外表:保持颜色统一,每天由各班队员轮流进行清洁一次,保持卫生。箱顶及底部禁止摆放任何物品。

4.5.4更衣箱存放物品:当季制服、个人用品等,严禁放置违禁物品和危险品,及散发异味和令人厌恶之物品。不要存放现金或贵重物品。

5.记录。

5.1军训考核表。

家居管理制度

为了规范zz家居广场厂商装修行为,提高商场安全质量,商场特制定本章程。

一、展位装修申请:。

1、需要进行展位装修的厂商,装修三日前须向商管部提供装修方案与书面'装修申请',并附展位装修平面图、立面图及效果图。并经商场相关部门审核同意后向财务部交纳装修保证金(5000元)。

2、商管部确认厂商装修需求后,应明确告知该厂商商场装修申报的流程及相关施工管理规范(例如临时用电管理规范、工程施工管理规范等)。

3、商管部并协助厂商备齐用于装修审批的各类相关图纸和资料并进行初审.

4、商管部初审通过后,在《装修申报单》上签署相关意见,并即时上报至商场总经理予以审批。

5、商场总经理接到商管部《装修申报单》后,审批后签署意见。

二、装修审核:。

1、总经理审批通过后,相关部门针对厂商装修提供的各类图纸进行现场审核(审核标准:装修效果须与商场整体装修效果相协调,装修效果、装修档次符合商场整体经营定位)。

2、商管部和企划部对装修厂商提供的展位布置、设计样式、总体效果等图纸进行现场审定。

3、安保部按照装修厂商提供的展位布置等图纸对照现场消防设施情况提出安全规范的各项要求。

4、电工部对装修厂商提供电气线路、灯具布置等图纸及总负荷进行现场审定。如厂商申报的总用电容量大于商场所提供的用电容量,相关增容费用原则上由各厂商承担,但商场也可根据实际情况与厂商协商解决。

5、相关部门现场审核结束后,须在《装修审议单》上签署详细审核意见。

三、装修现场施工管理:。

1、商管部与装修厂商签定《厂商装修管理协议》并协助办理押金、垃圾费、消防设施调整费等有关费用的缴纳及出入证等相关凭证领取的手续。

2、商管部负责装修现场的综合管理及与各部门、厂商之间的相互协调等工作。

3、企划部负责装修现场的整体布局、风格、门头形象、招牌广告的合法性等项目的巡查和监督工作。

4、安保部负责厂商装修施工人员的进出证件发放、查验工作及装修现场动火管理工作,并负责各项安全工作落实情况的巡查和监督工作。

5、电工部负责装修现场临时用电、电气线路、设备安装等电气相关规范落实情况的巡查和监督工作。

6、保洁部负责装修现场周围场地的卫生清理工作。

7、违反扣款事项与扣款金额:。

(1)遗失进场工作证,罚款20并补办。

(2)工作证于工作中未配戴或配戴不全者,工作证转借他人者,罚款20元。

(3)在工地随意大小便者,罚款200元。

(4)因物体坠落而造成伤害经查属实者,罚款1000元并赔偿。

(5)在商场内任何位置吸烟者,罚款200元。

(6)动火作业未报备并作适当防护措施(烧焊,明火等),罚款100元。

(7)氧气,乙炔等高压钢瓶未分别站立固定随意倒置者,罚款1000元。

(8)氧气,乙炔等高压钢瓶未分别站立固定随意倒置者,罚款200元。

(9)工地材料堆置杂乱/垃圾不按时清运或乱丢,罚款100元/天。

(10)临时电源未依规定接地使用,或未经申请许可自行接电者,罚款200元。

(11)未经许可拆装及操作供电设备,罚款500元。

(12)使用电器不当造成伤害者,罚款500元。

(13)使用电器不当造成伤害者,罚款1000元并赔偿。

(14)施工用电器具及缆线绝缘不良,以致使漏电断路器跳脱,引响供电及作业进行者。罚款200元并赔偿。

(15)场区内未依指定地点停车或非工作时间车辆停放场区内者。罚款100元。

(16)承揽厂商未依工地管理规定或提报相关安全卫生数据者。罚款200元。

(17)在工地喝酒,闹事,打架者,罚款500元。

(18)携带违禁品进入工地者,罚款200元。

五、装修总体验收:。

1、厂商装修完毕后,商管部负责组织相关职能部门对厂商装修的质量和效果进行总体联合验收(时间为每周二、四、六进行统一验收)。

2、商管部负责装修现场实际效果的验收工作。

3、企划部负责装修现场展位整体形象及广告内容的验收工作。

4、安保部负责装修现场各项消防规范落实的验收工作。

5、电工部负责装修现场各项电气施工规范落实的验收工作。

6、各职能部门验收完毕后,均在《装修验收单》上签署详细验收意见。

六、装修后续工作:。

(一)验收合格:。

1、各职能部门均验收通过后,则该厂商本次装修完成。

2、商管部负责协助厂商办理押金退还、财务登记等相关手续。

3、安保部负责厂商装修施工人员离场时的证件回收、物品查验等相关工作。

4、电工部负责第一时间内完成该场地的各项通电工作。

(二)验收不合格:。

1、任一职能部门验收不通过,则该厂商本次装修验收不合格。

2、相应职能部门对装修厂商提出整改建议及期限要求。

3、装修厂商按相应职能部门的整改建议,并在期限要求内完成整改工作的,可提请该部门进行二次验收。

4、装修厂商未能按相应职能部门的整改要求完成整改工作的,该部门应即时上报至商场分管领导,由商场领导协调处理。

七、装修资料存档:。

1、装修资料包括:厂商书面装修申请、各类施工图纸、《装修申报单》、《装修会审单》、《厂商装修协议》、《装修单》、《动火施工申请表》、《动火许可证》、《装修验收单》、《临时用电申报表》等与装修有关的文件资料。

2、所有装修资料均由物业部专人负责保管和存档。

3、所有装修资料均由保管至该场地重新进行全面装修时为止。

八、各类安全规范:。

包括:《临时用电管理规范》、《装修工程施工规范》。

九、各类表单表格:。

包括:《装修申。

报单》、《装修会审单》、《装修单》、《装修验收单》、

《动火施工申请表》、《动火许可证》、《厂商装修协议》、《临时用电申报表》。

十、商场整体装修:。

1、商场整体装修指一个或多个楼层同时装修。

2、商场整体装修时,商场应成立装修领导小组,指定专人负责各项具体事项,各装修厂商装修应做到一户一档。

家居管理制度

通过对安全器械的使用进行规定,确保器械的正常使用。

2.适用范围。

适用于安全器械的管理。

3.主要职责。

按规定确保器械的正常使用。

4.内容。

4.1对讲机。

4.1.1安全员在使用对讲机时必须掌握正确的使用方法,根据编号对应备用电池板,不得调错。

4.1.2每班交接班时必须对对讲机及附属设备进行检查,并将检查情况记于交接班记录中。

4.1.3对讲机是岗位之间重要的通讯工具,所以,在顶岗或换岗时,要做好移交,做到机不离人,人不离岗,不准擅自将对讲机带到他处或借给无关人员使用。

4.1.4上班期间不得以任何理由关闭对讲机及禁止在对讲机中谈论于工作无关事由、开玩笑不得在对讲机中联系机密事情。

4.1.5本部使用统一频道,未经安全主管许可,任何人不得更换。

4.1.7使用时,若出现收发信号较弱时,有以下几种原因:。

4.1.7.1周围有多种电波干扰(如遇串台时,不得与之联系);。

4.1.7.2周围有钢筋、铁器等障碍物(如遇电梯、机房等);。

4.1.7.3周围有较高、较厚的墙壁或地下室等密封处;。

4.1.7.4电池不足。

4.1.8妥善保管及使用对讲机,不得握拿天线部位,避免碰撞、敲打对讲机,避免因浸水、淋雨等而导致对讲机受潮。电池板需电量耗尽方可充电。

4.1.9对讲机在使用过程中发生的故障应及时报告,严禁私自拆卸。如违反规定而造成对讲机损坏的,根据规定给予处罚及赔偿。

4.2巡更仪。

4.2.1安全员在使用巡更仪时必须爱护使用,不得将巡更仪掉落和遭受碰撞,由此而产生巡更仪损坏,将根据有关规定给予处罚及赔偿。

4.2.2员工在巡逻完毕交接时,必须认真检查巡更仪是否完好。

4.2.3在巡逻使用时,不得让巡更仪淋雨受潮,不得将巡更仪在墙机中重插或重力摇拨。

4.3.4严禁员工自行拆解机体及调试改动任何内存,一经商场物业发觉,将按规定处罚。

4.3手电筒。

4.3.1一般照射:在大范围搜索巡查时使用。

4.3.2集中照射:集中一点照射,在辩明可疑事物时使用。

4.3.3作为安全人员互相联络之信号。

4.3.4遇见可疑人物时,直接照射其眼睛,并记录其特征,以便将来追查时提供线索。

尽量少用手电筒,以免暴露自身位置,而遭藏匿暗处之歹徒袭击。

家居管理制度

本人______负责位于【***家居广场】_____店__楼_____商户的装修工程(防火涂料、电气、隐蔽工程、建筑/可燃垃圾等)的现场监督检查工作。本人承诺在工作期间将严格要求商户及装修承包商在施工过程中按照集团【物业管理手册】【安全管理纲要】的要求执行,如有商户及装修承包商因违规行为而导致后果的,本人愿意承担相应的责任。

重点施工监管要求如下:。

1)木材面涂料施工,根据防火规范要求,木材的表面应刷防火涂料不少于三遍。

2)商户使用的灯具必须采用国家认可的合格产品。其中日光灯具必须采用成套灯具,仓库、更衣室等场所必须安装防爆灯具。电线、管材、空气开关、配电箱等其他电气材料必须符合商场的规范要求。

3)商户必须严格按图施工,电表、开关容量及线径要按图纸要求合理配置。不允许私自加大或减小。并严格遵守一表一控制箱、一总开关的原则,绝对禁止出线二(三)表总开关放置在一个控制箱内。

4)各类电气线路电源线使用国标阻燃线(zr-bv)或阻燃电缆,线路应采用穿金属管保护方式敷设;电线接头必须在接线盒内,各种护管引出长度不超过60cm。

5)配电箱必须采用铁制国标箱,严禁直接安装在未做防火隔热处理的可燃物上;配电箱内电源总开关必须使用带有漏电保护装置的空气开关。配电箱内分路空气开关不得大于10a。

6)插座接线必须按照国家技术规范,灯具不允许直接安装在可燃、易燃物上。

7)电气施工人员必须持证上岗;电焊施工必需提前一个工作日至物业管理处开具《动火证》,凭物业管理处开具的《动火证》才允许进行电焊施工。

8)装修时防止钉子冲击锁头等打入预埋管线造成水、电故障。

9)商场消防设施设备不私自改装、移动,施工现场配备灭火器。

承诺人:签署日期:

商场物业经理:签署日期:

家居管理制度

为加强管理,明确财务人员的职责和义务,发挥财务的监督和经营管理作用,确保收支两条线严格管理,提高经济效益特制订以下制度:。

1、严格按公司的各项管理制度审核各种费用报销;。

3、严格控制公司各种费用的使用情况,严格区分各种费用;。

4、要建立相关财务台帐,明确收支数据,合理规避税务风险;。

6、及时、准确、合理、公平的按照相关制度核算好员工的当月工资;。

8、每月底与仓管一起盘点库存,做到帐物相符,同时做好固定资产的盘存登记。

行业销售管理制度

第一条、为了加强对公司销售与收款的内部控制,规范销售与收款行为,防范销售与收款过程中的错误与舞弊,根据财政部[内部会计控制规范-销售与收款(试行)]等法规,结合公司的具体情况制定本管理制度。

第二条、本管理制度适用于公司所属有销售业务的单位。

第三条、总经理对本公司销售与收款内部控制的建立健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。

第二章 部门职责、岗位分工与授权批准

第四条 人事部门职责:

(1)配备具备良好的业务素质和职业道德的人员办理销售业务。

(2)将办理销售、发货、收款三项业务的岗位分别设立。

(3)根据具体情况对销售与收款业务的人员进行岗位轮换。

第五条、销售部门岗位职责:

(2)负责处理订单、签定合同、制定销售政策和信用政策、催收货款;

(3)根据具体情况,对销售业务中不相容的岗位分别设置,不超过3年对办理销售业务的人员进行一次岗位轮换。

第六条、发货部门岗位职责;

负责审核销售订单并办理发货的具体事宜;

第七条、财务岗位职责:

(1)负责销售价格的监督审核:

(2)负责销售款项的结算、记录,监督管理货款回收,并定期与客户核对往来款余额;

(3)根据具体情况,不超过3年对办理销售收款业务的人员进行一次岗位轮换;

原则拟定营销管理政策报送总经理审批。

第九条、授权审批:

(1)销售合同(定单)由销售部门负责人审批。

(2)销售部门负责人对其部门出具的客户考评结果具有审批权限。

(3)对于公司销售政策外的特殊销售业务,实行集体决策,并形成会议纪要上报总经理审批。

(4)审批人应当根据业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。

(5)经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理销售业务,对于审批人超越授权范围审批的销售业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级领导报告。

第三章 销售和发货控制

第十条、销售价格的管理:部门经理或销售经理负责制定销售价格、制定折扣政策、付款政策。财务部门负责监督审核。

第十一条、销售凭证的管理:在销售与发货各环节设置相关的记录,填制相应的凭证,建立完整的销售登记制度,并加强销售订单(合同)、销售计划、销售订单、发货单、运货凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对工作,销售部门应设置销售台账及时反映各种商品等销售的开单、发货、收款情况。销售台账应附有客户订单、销售合同、客户签收回执等相关购货单据。

第十二条、客户的确定:

(1)销售部门选择客户应充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等情况,降低账款回收中的风险。

(2)客户一经确定,要定期或不定期对客户进行全面考核,并根据考核结果实施动态管理。

第十三条、销售结算业务的控制:

按照规定的程序办理销售和发货业务

(1)销售谈判。在销售合同订立前,应当指定专门人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判,谈判人员至少应有两人以上。

见。

(3)合同审批。建立健全销售合同审批制度,审批人员应对销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格把关。

(4)组织销售。销售部门应按照经批准的销售合同编制销售计划,向仓储部门下达销货订单,库管员依据销售订单组织发货,并开具出库单,货运部门根据销售订单和出库单开具发货单。编制销售订单的人员与开具发货单的人员应相互分离。

(5)组织发货。仓储部门应当对销售订单进行审核,严格按照销售订单所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式组织发货,并建立货物出库、发运等环节的岗位责任制,确保货物的安全发运。

(6)销售要在对客户信用等级评审的基础上,实行信用额度管理。信用额度由销售部门、财务部门根据回款情况确定。销售部门要严格按照信用额度控制发货并明确责任人负责催收货款。

(7)对零星客户执行款到发货的制度。

第十四条、销售发货控制:

a条件下的销售与发货控制

(1)销售网络客户订单由销售部审核,特殊用户的订货合同由公司领导集体审定,会议纪要装订成册留存销售部门。

(2)销售的订单、合同订立、合同审批、库房发货均在管理平台中完成。

(3)实物出库按照系统中自动生成的《提货单》为准,不得以其他任何理由实物出库。实物的发运以销售部安排的发运计划为准。

(4)销售增值税发票按系统生成的清单与客户信息开据。不准人为更改。

(5)销售退回或退换时经质量鉴定符合索赔条件的,销售部门为用户出具退库或退换证明,办理相关退回退换手续.

b条件下的销售与发货控制

(1)销售部门按照批准的销售计划、客户付款或信用额度情况,填制《销售订单》、《出库单》开具销售发票,办理发货业务。

(2)销售退回

a) 对客户提出的退货要求,应对客户退回的产品进行检验并出具证明。仓储部门清点接受退回的商品,办理验收入库手续。

b) 销售部门根据仓储部门验收单、客户的退货证明、原始发票审核后办理销售

退回业务。财务部根据销售部提供的有效凭证办理退款事宜。

c).销售出的产品退回,必须经销售部经理审批后方可执行

c条件下的销售与发货业务控制

(1).销售部门根据用户订货计划和库存情况编制采购计划,明确订货时间、数量和进度。

(2).销售部门根据用户订货计划及时组织发货并跟踪运输环节监控。

第四章 收款控制

第十五条、销售收款业务

(1)各单位财务部门按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范—货币资金(试行)等规定,及时办理销售收款业务。

(2)销售收入款应及时入账。销售人员应当避免接触销售现款。

(3)各单位严禁收取商业承兑汇票。

(4)每月对应收账款账龄进行分析,销售部门对逾期应收账款进行催收。财务部门应当督促销售部门加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。

(5)对于可能发生坏账的应收账款应当及时报告。

(6)对于核销的坏账,要建立备查账簿并及时登记,做到账销案存。已核销的坏账又收回时应及时入账。防止形成账外账。

(7)按客户设置应收账款台账,及时登记每一客户应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况。

(8)定期必须与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款等往来款项。如有不符,应查明原因,及时处理。

第五章 监督检查

第十六条、建立对销售与收款内部控制的监督检查制度。明确检查部门的职责权限,定期或不定期地进行检查,监督检查机构或人员应通过实施符合性测试和实质性测试检查销售与收款业务内部控制制度是否健全,各项规定是否得到有效执行。

第十七条、销售与收款内部控制监督检查的内容主要包括:

(1)检查销售与收款业务相关岗位及人员的设置情况。

(2)检查销售与收款业务授权批准制度的执行情况,重点检查是否存在越权审批行为。

(3)检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定。

(4)检查单位销售收入是否及时入账,应收账款的催收是否有效,坏账核销和应收票据的管理是否符合规定。

(5)检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库。

(6)对监督检查过程发现的销售与收款内部控制中的薄弱环节及存在的问题,及时出具检查报告,被检查部门应当采取措施加以纠正和完善。

第六章 附则

第十八条、相关记录及保存期

(1)《提货单》

(2)《销售订单》

(3)《出库单》

第十九条 本制度由财务部负责解释。

第二十条、本制度自发布之日起施行。

保存期:一年 保存期:三年 保存期:三年

一、目的

规范售前、售中、售后服务工作,提高销售服务工作质量,满足客户需求。

二、适用范围

适用于本公司销售服务工作。

三、职责

1.销售部为销售服务工作的归口管理部门。

2.其它相关部门配合实施本程序。

四、内容

(一)售前服务

1.销售部负责向客户介绍、推销公司产品,确切了解客户需求。针对客户提出的要求,应及时与生产技术部、质检部、采购部等部门沟通,进行研究分析,与客户协商一致后,作为签订合同和质量改进的依据,并保存相关记录。

2.客户要求提供样品的,由销售部提出书面申请,由质检部安排取样,销售部负责做好样品的发运和客户对样品意见的收集工作。

3.若客户提出到公司参观的,销售人员应首先搞清楚客户来访目的,及时向公司领导汇报,应提前一天填写《客户参观申请表》,经公司领导审批后予以实施。应主动向客户介绍公司情况和生产工艺情况,推介公司产品,消除客户疑虑,做好参观接待工作,并处理好参观后的相关事宜。

(二)售中服务

1.销售人员应了解合同商品的生产过程及进度,及时向客户反馈信息。

2.做好产品的发运工作。做好发运计划的组织和落实,做好发运信息

的沟通、质保书的传递、发票的开具工作。

3.做好客户来电、来函、来访的记录工作。

4.将客户反馈的信息及时与相关部门沟通处理,给客户满意回复。

(三)售后服务

1.对售出的产品,应建立售后服务档案,做好跟踪服务工作。

2.及时收取客户对产品质量、发运质量的反馈意见和评价。

3.做好客户投诉的处理工作。对客户提出的质量问题,应及时处理,尽量满足客户需求。

4.认真听取客户建议,积极改进工作,及时将纠正措施通知客户。

5.跟踪用户的后续使用情况。

6.对于发生的质量索赔,应积极处理,最大限度地减少损失和负面影响。

xxxxx有限公司

第十一章 公司销售管理制度(试行)

第一节 总则

第一条 以质量求生存,以品种求发展,确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”,维护公司声誉,重视社会经济效益,生产物美价廉的产品投放市场,满足社会需要是公司产品的销售方针。

第二条 掌握市场信息,开发新产品,开拓市场,提高产品的市场竞争能力,沟通公司与社会,公司与用户的关系,提高经济效益,是公司产品销售管理的目标。

第二节 市场预测

第三条 市场预测是经营决策的前提,对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析,并掌握下列各点:

1、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量,分析饱和程度。

2、了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率,分析开发新产品,开拓市场的新途径。

3、了解用户对产品质量的反映及技术要求,分析提高产品质量,增加品种,满足用户要求的可行性。

4、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况,分析产品发展的新动向,做到知已知彼,掌握信息,力求企业发展,处于领先地位。

第四条 预测国内各地区及外贸各占的销售比率,确定年销售量的总体计划。

第五条 收集国内同行业同类产品更新及技术发展情报,供求趋势,国内用户对产品反映及信赖程度,确定对内市场开拓方针。

第三节 经营决策

第六条 根据公司中长期规划和生产能力状况,通过预测市场需求情况,进行全面综合分析,由销售部提出初步的年产品销售方案,报请公司审查决策。

第七条 经过公司常务会议讨论,总经理审定,职代会通过,确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和年度方针目标的依据。

第四节 产品销售流程

第八条 公司物资供应采购流程根据公司生产、经营的实际情况分以下几种方式:

1、标准件产品(即库存产品)销售流程

a、销售申销:

a、销售部根据销售计划或销售信息的需要,首先由销售部拟定产品销售申销清单,详细注明所申销产品的名称、型号、规格、数量、有特殊要求的可详细注明,根据销售所需的紧急程度特别标注所申销产品需要的'最迟时间界限。

b、产品申销清单填列人由销售部指定专人负责,经销售部经理审核、主管副总经理审批后方可生效,并及时传递财务部的仓库保管对申销清单填列的产品予以备货确认。

b、销售备货:

a、财务部的仓库保管根据销售部所填列的产品申销清单的相关要求,及时落实备货计划,准确组织完成产品销售备货工作,不得出现任何差错与延误。

b、在仓库现有存货能满足所有产品销售申销清单的情况下,仓库保管及时通知销售部所申销产品已备齐。销售部接通知后方可签订销售合同或销售订单(为了不影响公司的销售,此步骤可先电话沟通衔接,后再按流程履行相应手续。)。

c、在仓库现有存货不能满足所有产品销售申销清单的情况下,仓库保管及时通知销售部所申销产品缺货情况。销售部接通知后,其操作流程参照《公司供应管理制度》第三条第2款相应程序进行(为了不影响公司的销售,此步骤可先电话沟通衔接,后再按流程履行相应手续。)。此步骤同样适用于非标件产品、外协产品的销售流程。

c、销售执行:

a、在a、b、两项准备工作落实后,销售部在准备执行销售合同前,根据a项中的销售申销清单填列销货清单,销货清单须详细注明所销售产品的名称、型号、规格、数量、单价、金额及购货单位名称(销售合同注明的可略去),同时出具发货通知单(须详细注明发货时间),连同销售合同一并报送财务部审核、开具发票(需要情况下)等。财务部要通知仓库做好发货准备。

b、一切手续办理妥当后,销售部方可派遣销售人员实施发货以完成销售。

d、销售跟踪:

a、产品发出后,销售部须及时跟踪落实客户收货情况,并协助财务部完成货款资金及时回笼。

b、收集售后客户质量信息反馈、客户服务信息反馈,及时联系相关部门解决。

第五节 产销平衡及签订合同

第九条 销售部根据公司全年生产大纲及近年来国内各地区订货情况,平衡分配计划,对外签订产品销售合同,并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针,留有余地,信守合同,维护合同法规的严肃性。

第十条 执行价格政策,如需变更定价,报批手续由财务部负责,决定浮动价格,经市场、销售副总经理批准。

第十一条 销售部根据年度生产计划,销售合同,编制年度销售计划,根据市场供求形势编报季度和月度销售计划,于月前十天报综合部以便综合平衡产销衔接。

第十二条 参加各类订货会议,要本着先公司计划,后市场调节,先主机配套,后维修用户,照顾老用户结交新用户,全面布点,扩大销售网,开拓新市场的原则,巩固发展用户关系。

第十三条 建立和逐步完善销售档案,管理好用户合同。

第六节 编制产品发运计划,组织资金回笼

第十四条 执行销售合同,必须严格按照合同供货期编制产品发运计划,需铁路发运的做好预报铁路发运计划的工作。

第十五条 发货应掌握先大客户后小客户,先老客户后新客户、先主机配套后维修,先远后近的原则,处理好主次关系。

第十六条 产品销售均由销售部开具“产品发货通知单”,发票和托收单由财务部收款或向银行办理托收手续。

第十七条 分管成品资金,努力降低产品库存,由财务部编制销售收入计划,综合产、销、财的有效平衡并积极协助财务部及时回笼资金。

第十八条 确立为用户服务的观念,款到发货应及时办理。用户函电询问,

一天内必答,如质量问题需派人处理,二天内与有关部门联系,派人前往。

第七节 建立产品销售信息反馈制度

第十九条 销售部每年必须进行一次全面的用户访问,并每年发函到全国各用户,征求意见,将收集的意见汇总、整理,向公司领导及有关部门反映,由有关部门提出整改措施,并列入全面质量管理工作。

第二十条 将用户对产品质量,技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

第二十二条条 负责产品销售方面各种数据的收集整理,建立用户档案,收集同行业情报,提供销售方面的分析资料,按上级规定,及时、准确、完整地上报销售报表。

为了体现公司人性化管理,通过规范业务人员管理制度,做到有计划、有目标、按时完成工作任务,强化自主管理能力,提高业务能力和综合素质。经公司研究决定,公司市场人员自2011年11月8日执行如下制度:

一、办公制度:

1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。

1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。

.1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。

1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪,并进行登记。

1.2、要求

1.2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。

1.2.2区域经理、业务经理以身作则,加强自身素质的提高和强化自主管理,周、日工作计划明确,落实到位,严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。

1.2.3发现 问题及时准确向直接上级报告,严禁越级报告,当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。

1.2.4手机每天8.00~22.00必须开机,保持联系畅通;

1.2.5维护公司利益吗,严禁在客户面前议论-公司相关事宜,损害公司形象。

1.2.6廉洁奉公,不做有损公司利益的事情。

1.2.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的临时工作。

1.3、周工作计划表、上周工作执行表

1.3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表,并以周工作计划开展工作;市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细,周工作计划的行程安排必须做到科学、合理,避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现;上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。

1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表,审批人必须签字确认,审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。

1.3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。

二、报销制度

2.1报销周期为上月26日—当月25日,单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报;所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认,按发生日期由前置后分类别粘贴,且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改,并且大小金额一致,否则不予报销。其后附月工作行程表。

销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准,区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。

车费

市场人员行程以区间车票为准

2.2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。

2.2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票,如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。

2.2.3车票起止地点必须前后一致,如有例外应特别注明;绕行、来回重复或跨区域车票不予报销,有特殊情况并经公司批准的例外。

2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销,无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。

办公费

2.3.1办公费用主要包括;周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等,每月最高上限以公司的规定为准。

2.3.2新入职人员定额名片费2盒(上限为20元/盒)

2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。

2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销,但每张单据上必须注明开票日期及内容(大小数额、用途)、加盖公章,否则不予报销。

三、处罚:

3.1不服从上级领导,处罚50元/次,严重者降职、辞退

3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的,按旷工处理,旷工一天扣三天工资,旷工期间所产生的一切费用不予报销,旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。

自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助,提陈在公司剩余部分不予发放。 工资,费用补助,提成在公司剩余部分不予发放。

3.7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。

3.8销售人员严禁在外兼职,一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。

四、奖励

4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容,

4.1.2销售人员每月销售定额为5000元,当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。

4.2兼职销售人员无固定工资,按其销售额8%的比例提成,作为销售报酬。

4.3销售人员每月25号前向财务上报其销售额,财务根据其货款回收率计算销售提成。

印刷行业仓库管理制度

1.仓管员一旦接到业务部“收布汇总单”,即应按物品类别、来源和入库时间等分门别类、归档存放,并对库位、道路等进行检查。

2.物品在待验入库前应在包装上贴好标签,详填批量、品名、规格、数量及入库日期。

3.物品入库前,保管人员必须对照“收布汇总单”对物品名称、,规格、数量等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量注明清楚。

4.如发现实物与“收布汇总单”上所列的内容不符,应即时通知主管,并知会业务部或有关客户,并请主管签名。

5.入库以后,保管人员应将当日所收布汇总填入“进销存日报表”作为入帐依据。

第二条坯布及成品布存放保管制度

1.根据库存品性质、形态、容积及重量等特性,确定合理的.存放保管方法,以提高仓储管理的科学化目的。

2.保持质量,对库存物品应做好维护保养,定期查验监控,时刻注意防火、防尘、防湿、防霉、防蛀工作,一旦发现隐患,及时报有关主管部门,采取对策,以确保存放物品的安全、完整。

3.对所有不合格、次品如需入仓时,必须与合格品隔离和标识,不得混放。

4.所有不合格品或废物的处理必须由质监人员确认、生产部审核、主管批准。然后按规定办理报废手续及对物品处理。

5.做好仓库物品的检查核对工作,做好每日、每月上报表格给财务部,作为生产成本核算的原始凭证。

6.贵重物、暂存品、不良品等应单独存放,并以醒目标志标出。

7.仓库重地,严禁吸烟及乱摆乱放,不得随意移动消防设施,确保消防器材的有效使用。

8.停工时,必须做到人离灯熄,切断电源、关好门窗,以确保贮存物品的安全。

9.仓管员必须掌握使用消防器材和防火知识。

家居管理制度

1.目的.

通过对安全部表单的进行规定,确保安全部表单的正常使用。

2.适用范围。

适用于安全部的各类表单管理。

3.主要职责。

严格按规定执行,确保安全部表单的正常使用。

4.内容。

安全部表单根据岗位职责和操作规程由当值安全领班填写,必须真实规范字迹端正、无涂改,用黑色水笔填写。安全部表单每日由领班收齐后交于安全主管阅签,由安全部按月份分门别类地装订、存档。

5.记录。

5.1墙式消火栓、灭火器月检表。

5.2硬盘录制保存记录表。

5.3岗位工作记录表。

5.4监控中心查看录像记录。

5.5监控中心人员进出登记。

5.6领班交接班情况记录表。

5.7钥匙借用登记表。

5.8安全部工作交办事项。

5.9安全每日班会。

5.10二次装修须知。

5.11特别事件报告。

5.12访客单。

5.13施工巡检表。

5.14钥匙接管表。

5.15巡检记录表。

5.16货梯使用申请表。

5.17军训考核表。

5.18临时动火申请。

5.19临时动火作业安全规定。

5.20领班岗位工作记录表。

5.21失物登记。

5.22施工人员进出登记表。

5.23进出人员登记表。

5.24钥匙管理登记表。

5.25钥匙启用登记表。

5.26事件采证记录表。

5.27特别事件报告。

5.28突发事件报告。

5.29物品出门单。

5.30物品领用登记表。

5.31友情提示。

5.32钥匙交接记录表。

5.33装修施工整改单。

5.34总控室值班记录。

5.35承诺。

家居管理制度

通过对安全器械的使用进行规定,确保器械的正常使用。

适用于安全器械的`管理。

按规定确保器械的正常使用。

4.1对讲机。

4.1.1安全员在使用对讲机时必须掌握正确的使用方法,根据编号对应备用电池板,不得调错。

4.1.2每班交接班时必须对对讲机及附属设备进行检查,并将检查情况记于交接班记录中。

4.1.3对讲机是岗位之间重要的通讯工具,所以,在顶岗或换岗时,要做好移交,做到机不离人,人不离岗,不准擅自将对讲机带到他处或借给无关人员使用。

4.1.4上班期间不得以任何理由关闭对讲机及禁止在对讲机中谈论于工作无关事由、开玩笑不得在对讲机中联系机密事情。

4.1.5本部使用统一频道,未经安全主管许可,任何人不得更换。

4.1.7使用时,若出现收发信号较弱时,有以下几种原因:。

4.1.7.1周围有多种电波干扰(如遇串台时,不得与之联系);。

4.1.7.2周围有钢筋、铁器等障碍物(如遇电梯、机房等);。

4.1.7.3周围有较高、较厚的墙壁或地下室等密封处;。

4.1.7.4电池不足。

4.1.8妥善保管及使用对讲机,不得握拿天线部位,避免碰撞、敲打对讲机,避免因浸水、淋雨等而导致对讲机受潮。电池板需电量耗尽方可充电。

4.1.9对讲机在使用过程中发生的故障应及时报告,严禁私自拆卸。如违反规定而造成对讲机损坏的,根据规定给予处罚及赔偿。

4.2巡更仪。

4.2.1安全员在使用巡更仪时必须爱护使用,不得将巡更仪掉落和遭受碰撞,由此而产生巡更仪损坏,将根据有关规定给予处罚及赔偿。

4.2.2员工在巡逻完毕交接时,必须认真检查巡更仪是否完好。

4.2.3在巡逻使用时,不得让巡更仪淋雨受潮,不得将巡更仪在墙机中重插或重力摇拨。

4.3.4严禁员工自行拆解机体及调试改动任何内存,一经商场物业发觉,将按规定处罚。

4.3手电筒。

4.3.1一般照射:在大范围搜索巡查时使用。

4.3.2集中照射:集中一点照射,在辩明可疑事物时使用。

4.3.3作为安全人员互相联络之信号。

4.3.4遇见可疑人物时,直接照射其眼睛,并记录其特征,以便将来追查时提供线索。

尽量少用手电筒,以免暴露自身位置,而遭藏匿暗处之歹徒袭击。

行业卫生管理制度

1.1为了营造一个优美、文明的工作环境,公司制定《工业卫生管理条例》以规范员工的管理行为。

1.2本条例是以《企业法》中的有关工业卫生条款为依据,根据公司卫生工作实际情况而制定。

1.3贯彻本条例的目的'是把公司卫生管理工作推向新的高度,使员工行为在工业卫生工作中有较明确而具体的规范,以培养职工严谨有序、整洁卫生的企业文化。

1.4要求各级领导干部严以律己,模范执行本条例,带动全体员工,搞好企业工业卫生,树立良好的企业形象。

2.1本条例适用于本公司的所有部门。

2.2适用于公司内合同工、临时工、实习生及短期企业代培人员。

2.3公司成立“公司卫生考核小组”组长由综合管理部部长担任,成员由各部门领导组成。

2.4公司日常卫生管理由综合管理部负责,各部门车间负责本部门的卫生管理工作。

2.5考核小组每半月要对公司工业卫生进行一次检查,主要是厂区、宿舍、生产车间等,公司每月总结一次,对卫生好的单位给予表扬,对差的单位给予罚款或处分。

3.1新入厂员工必须进行身体健康检查,经正规医院确认,提供无传染病的凭据,方可编桌进餐,老员工视情况也要每年进行一次体检,严防交叉传染。

3.2员工上岗后,均须着装整洁,车间职工必须穿工作服,持证上岗,违者一次罚款2元。

3.3公司内卫生清扫必须按分担区和标准进行,早8:00前清理完毕,违者罚部门领导一次5元,任何人不准随意扔废纸、烟头、垃圾等,发现一次罚款10元或罚分担区部门责任人5元。

3.4全厂各部门的垃圾必须装好送到垃圾箱中,如发现乱倒垃圾,按情节轻重,对责任人罚款5元-10元。

3.5必须保证绿化整洁,绿地内无杂草、杂物、柏油路无尘土,经常安排专业人员修剪花木。

3.6各部门要做到门窗、墙壁、天棚、地面、灯具、桌椅、箱柜、抽屉、仪器仪表、机器设备、走廊、楼梯扶手、门扶手、窗台等都要保持干净,经检查每发现一种不合格罚领导5元。

3.7每半月要彻底清理打扫一次,工作台上不准摆放水杯、毛巾、化妆品等与工作无关的物品,窗明几净。

3.8厕所要经常冲洗、清扫,并保持清洁,不准便于池外或往尿池丢烟头、杂物,每发现一次罚款5元。

3.9各单位部门都要消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠。

3.10工作室内墙壁、天花板门窗等不允许有蜘蛛网,不得有可见灰尘。

3.1l公司食堂要按食品卫生法的管理要求,注意饮食卫生,提高健康水平,遵循营养卫生知识、饮食卫生知识,注意预防各种肠道传染病,食物中毒等方面疾病的发生,如饮食卫生出现问题,食堂管理员、炊事员视情节罚款或追究责任。

3.12遇有集体清扫卫生活动,凡故意不参加者,一次罚款5元,态度不好加罚10元,

3.13凡故意破坏卫生环境,破坏绿化,攀枝折花,一次罚款5元。

3.14任何人不准将污染物带入厂内,违犯者没收物品,处20元罚款。

3.15公司及各部门必须设立专职或兼职卫生监督员,长期负责卫生监督工作,如监督员不负责任而出现卫生问题,经检查一次罚款5元。

3.16不经主管部门允许,任何人不准在公司内烧垃圾,违者罚款10元,出现后果,承担全部经济责任。

3.17各单位均不得在厂区乱倒溶剂,凡对环境造成污染,一次罚款20元。

3.18库房摆放物品不许有灰尘,物资摆放整齐,凡达不到要求,每次罚管理人员10元。

3.19办公定卫生必须窗明几净,办公室用品摆放定置有序,室内不准存放与工作无关的物品,违反规定,每次罚款部门领导5元。

3.20冬季雪后,公司各部门,必须及时到各自分担区清扫积雪,如及时完成,按情节酌情予以罚款。

3.21生产车间配置必要的抽风设施,有效排除试车所排放的co、hc等污染物,保持良好的工作环境。

5.1本条例修订权、解释权属公司。

5.2本条例从批准日起生效。

家居管理制度

3.荣星家具:邻先潮流飞耀无限未来。

4.国奥:完美家居一切从国奥开始。

5.香港巨佳家私:巨佳家私家的选择。

6.南洋・迪克:品质见证实力。

7.巨王星床垫:健康睡眠专家。

8.福乐床垫:为你塑造健康每一天。

9.天工家具:天工家具・精益求精。

10.中南家具:给你一个温馨的家。

11.雅宝:家具好家更好。

12.大班沙发:钻石品质首领风范。

13.美邦家私:富贵典雅尽在美邦家私。

14.凯尔家具公司:价值与时间同步增长的艺术杰作。

15.罗恩韦伯家具公司:它的美符合任何时代的标准。

16.辛迪勒家具公司:充满内在的价值,绝无内在的危险。

17.克拉马克家具公司:家具领域的第一名字,质量方面的最终发言权。

18.金色勋章牌家具:只有最好的房子才配放置“金色的勋章”

19.韦伯家具公司:超越时光的美。

20.麦卡勒家具公司:家具是每个家庭的珠宝。

21.威迪克家具公司:统领美国家具业整整一个世纪。

22.科内瓦格家具公司:科内瓦格--天长地久的美。

23.尼特沙发公司:象手风琴般伸缩自如的沙发。

24.皇家家具公司:手艺人的自豪高于一切。

25.邓巴家具公司:明天做“邓巴”的朋友。

26.南洋胡氏:成功人士的标志。

27.裕鲁田园家具:把大自然(企业博客|专题)带回家。

28.椅自在:身自在心自在椅自在。

29.华辉家具:品位提升地位。

30.黄庭世纪沙发:百年皇庭价值恒久。

31.森盛家具:我的森盛我的家。

32.美达美:生活因美达而更美。

33.童一首歌:让欢乐走进千家万户。

34.藤之杰:为你编织美好生活。

35.美迪家具:以形为先以间至上。

36.富雅家私:一切为了孩子。

37.孔雀王家具:绿色家具健康生活。

38.轩红坊:古典与现代完美结合。

39.年年红家具:稳定,是一种艺术时间见证真情。

40.美格登家具:打造中国亮光家具第1品牌。

41.金鹭家私:典雅的设计出众的品质。

42.a派家具:演绎西班牙原创现代家具风尚。

43.思兰蒂沙发:真正的沙发专家。

44.艾可佳:因为不是最好所以更加努力。

45.爱尔百兰:精湛品质永恒之选。

46.美思达:美思达依恋百家百家依恋美思达。

47.迪高乐家私:优质的家具完美的组合。

48.奥神床垫:飘香世界闻香入眠。

49.蓝鸟家具:飞向世界的品牌。

50.海俊:演绎时尚尽显华贵。

51.六郎家具:演绎生活时尚。

52.帝罗伦家具:华贵典雅彰显时尚。

53.标致家具:因为不是第一,所以更加努力。

54.玉庭家具:收纳我的幸福。

55.华日家具:实木时代绿色生活(承诺伴您一生)。

56.雅堂家具:品味发自内涵。

57.百强家具:“德国设计.德国工艺.德国板材”

58.皇朝家私:恒久魅力你我共有。

59.曲美家具:(时尚选择,个性生活)来自北欧,服务中国。

60.世纪京洲:创造力决定生命力。

61.欧美家:实实在在的欧美家。

62.红苹果:真材实料才是真诚所在。

63.斯帝罗兰:有一种生活主张。

64.联邦:高素质生活。

65.爱依瑞斯:欧洲时尚,意在中国(风彩来自意大利)。

66.顾家工艺:因为顾家,所以爱家。

67.迪信:永恒力学,新的美学。

68.左右:左右沙发,彰显冠军风范(创造客厅文化第一品牌)。

69.美迪:绿色时尚,美迪家具。

70.(恒大)优美家:自由自在,演绎完美。

71.联乐床垫:好人好梦联乐一生。

72.荣星家具:邻先潮流飞耀无限未来。

73.国奥:完美家居一切从国奥开始。

74.香港巨佳家私:巨佳家私家的选择。

75.南洋・迪克:品质见证实力。

76.巨王星床垫:健康睡眠专家。

77.福乐床垫:为你塑造健康每一天。

78.天工家具:天工家具・精益求精。

79.中南家具:给你一个温馨的家。

80.雅宝:家具好家更好。

81.大班沙发:钻石品质首领风范。

82.美邦家私:富贵典雅尽在美邦家私。

83.凯尔家具公司:价值与时间同步增长的艺术杰作。

84.罗恩韦伯家具公司:它的美符合任何时代的标准。

85.辛迪勒家具公司:充满内在的价值,绝无内在的危险。

86.克拉马克家具公司:家具领域的第一名字,质量方面的最终发言权。

87.(金色勋章牌家具):只有最好的房子才配放置“金色的勋章”。

88.韦伯家具公司:超越时光的美。

89.麦卡勒家具公司:家具是每个家庭的珠宝。

90.威迪克家具公司:统领美国家具业整整一个世纪。

91.科内瓦格家具公司:科内瓦格--天长地久的美。

92.尼特沙发公司:象手风琴般伸缩自如的沙发。

93.皇家家具公司:手艺人的自豪高于一切。

94.邓巴家具公司:明天做“邓巴”的朋友。

95.南洋胡氏:成功人士的标志。

家居管理制度

通过对安全部表单的进行规定,确保安全部表单的正常使用。

适用于安全部的.各类表单管理。

3

严格按规定执行,确保安全部表单的正常使用。

安全部表单根据岗位职责和操作规程由当值安全领班填写,必须真实规范字迹端正、无涂改,用黑色水笔填写。安全部表单每日由领班收齐后交于安全主管阅签,由安全部按月份分门别类地装订、存档。

5.1墙式消火栓、灭火器月检表。

5.2硬盘录制保存记录表。

5.3岗位工作记录表。

5.4监控中心查看录像记录。

5.5监控中心人员进出登记。

5.6领班交接班情况记录表。

5.7钥匙借用登记表。

5.8安全部工作交办事项。

5.9安全每日班会。

5.10二次装修须知。

5.11特别事件报告。

5.12访客单。

5.13施工巡检表。

5.14钥匙接管表。

5.15巡检记录表。

5.16货梯使用申请表。

5.17军训考核表。

5.18临时动火申请。

5.19临时动火作业安全规定。

5.20领班岗位工作记录表。

5.21失物登记。

5.22施工人员进出登记表。

5.23进出人员登记表。

5.24钥匙管理登记表。

5.25钥匙启用登记表。

5.26事件采证记录表。

5.27特别事件报告。

5.28突发事件报告。

5.29物品出门单。

5.30物品领用登记表。

5.31友情提示。

5.32钥匙交接记录表。

5.33装修施工整改单。

5.34总控室值班记录。

5.35承诺。

相关推荐

学生入团申请书高中生(通用22篇)

入团申请书是我表达对团组织的向往和对团组织的认同与信任的书面材料。以下是一些备受认可的高中生入团申请书范文,大家可以参考其中的表达方式和议论观点。敬爱的团组织:

看完家风的心得体会(实用22篇)

通过写心得体会,我们可以把零散的思绪整理出来,形成有序的观点和见解。参考以下心得体会范文,可以帮助我们更好地了解写作的要点和技巧。作为一名中国共产党员,我们必须

工程勘察心得体会及感悟(精选16篇)

心得体会是通过自己亲身经历,对某种事物或经历感悟和思考的文字表达。它可以让人更好地反思和总结自己的所思所感,从而获得更多的经验和智慧。我觉得写一篇心得体会真的是

猪肉厂心得体会总结(精选20篇)

心得体会的写作过程也是一个自我反思和反馈的过程,能够更好地认识自己,提高自我认知能力。阅读这些心得体会范文,可以让我们从不同的角度思考问题,开拓自己的思维和眼界

制作视频的心得体会(专业14篇)

心得体会可以帮助我们回顾过去,总结经验,为将来的发展提供借鉴。以下是小编为大家精选的心得体会范文,供大家参考和学习。近年来,随着网络的普及和发展,微视频在传播方

爱国注意心得体会(精选23篇)

心得体会可以激发我们对学习和工作的热情,让我们更积极主动地探索和学习。【示例文本二】通过实践和总结,我发现自身在团队合作中存在的问题,并提出了一些改进的措施。

高危事故心得体会(模板18篇)

通过总结,我们可以更好地发掘自己的优势和潜力,并规划未来的发展目标。以下是一些年轻人的心得体会,他们对于成长和人生的思考和总结可能会给我们带来共鸣和反思。

互动式教学的体会(精选18篇)

心得体会是一种对自己和他人的分享,可以启迪他人,也可以从他人的反馈中获得更多收获和启发。10.以下是一些独特而有个性的心得体会范文,希望能够激发大家的写作创意和

家长教育溺水心得体会(汇总15篇)

我们每个人都有自己独特的心得体会,可以通过书写和分享来交流和沟通。接下来,小编将为大家带来一些生动、有趣的心得体会案例,欢迎大家一起欣赏和学习。溺水是儿童安全中

劳动精神和劳模精神心得体会(模板16篇)

心得体会是在学习和工作过程中对自己的经验和感悟进行总结和概括的一种文字表达。感谢以下作者分享的心得体会,让我们从中获得了很多有益的启示。_集团公司党委宣传部的要