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最新收入会计岗位职责精选

作者: 曹czj

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

最新收入会计岗位职责精选篇一

4、负责与本职工作相关的文件档案管理;

5、负责凭证的整理、装订;

6、领导安排的其他工作。

1、学历要求:财会类相关专业,本科以上学历,中级职称优先

2、经验要求:三年以上相关工作经验

3、技能要求:熟练使用办公软件exl、word等

最新收入会计岗位职责精选篇二

收入成本会计负责编制有关收入、成本的原始凭证,审核原始凭证的合法性、内容真实性、数据正确,并分类编制会计分录。下面是本站小编整理的收入成本会计的岗位职责

2、 每月编制各零售店铺的毛利率分析表;

6、每月编制财务报表分析;

7、核算并审批电商促销活动的销售毛利;

8、核对超链平台的服务费;

9、负责核对部分分销商账单,并编制对应的会计凭证;

10、负责会计凭证的整理、装订;

11、完成由部门内上级指派的其他工作。

岗位职责:

1.负责业务收入、成本核算工作;

2.审核工程项目相应的收入、成本单据,相关税金的计算,编制凭证;

3.按月编制工程项目的收入、成本、应收账款、应付账款统计报表表;

5.工程竣工后要及时做好施工工程成本报表和成本分析资料;

6.对工程项目核算数据的真实性、可比性、准确性负责,并能从中及时发现问题。

岗位要求:

1.财务类相关专业大专以上学历,初级以上职称;

2.3年以上会计从业经验;

3.能熟练的进行会计报表、账务的处理,熟悉国家会计、税务等法规;

4.工作细致,责任感强,良好的沟通协调能力、团队精神;

5.能熟练操作办公常用软件、财务系统软件;

6.有建筑类企业工作经历为佳。

岗位职责responsibilities:

1、根据后台系统数据,结算商品成本,并核对系统库存;

2、审核供应商付款数据,核对结算及成本准确性;

3、录入所有供应商相关凭证,并维护供应商数据;

4、每月核对进项税;

5、领导布置的其他任务等。

岗位要求 requirements:

1、 全日制财务、会计、金融等相关专业大专以上学历,本科以上优先;

3、 具有一定的成本管理、风险控制和财务分析的能力;

4、 能熟练掌握excel技能,熟悉各类办公软件;

5、 工作认真细心、责任心强、为人城市正直、坚持原则;

6、 良好的组织、协调、沟通能力,和团队协作精神,有上进心。

最新收入会计岗位职责精选篇三

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

3、负责拟定会计管理工作目标、工作计划;

4、负责审核和办理本级各项财务收支,发现异常情况,及时报告;

5、负责按照规定的记账原则、方法和会计科目进行本级会计核算;

6、负责定期编制本级财务报表,汇总、审核全系统财务报表;

7、负责本级会计档案的整理、保管和移交工作;

8、负责保管本处财务专用章;

9、负责全系统会计电算化、会计基础工作规范化管理工作;

10、负责全系统非税收入预算资金请拨工作;

11、负责与本级财政对账工作;

12、负责协助做好全系统财务会计管理人员业务培训工作;

13、负责完成处领导交办的其他工作。

b岗

基本建设管理或其他岗位人员不在岗时,负责其各项工作。

最新收入会计岗位职责精选篇四

(5)按规定妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;

(7)遵守、宣传、维护财经纪律和规章制度,同违法乱纪行为作斗争;

(8)会计人员调离工作岗位时,必须按规定办理移交手续;

(9)完成领导交付的其他工作。

最新收入会计岗位职责精选篇五

2、录完收入后核对往来科目余额表(应收账款余额);

3、月末银行流水的账单核对;

5、收入(同比,环比等)及银行到账情况的基本分析;

6、往来款项的制单及冲账(不同账套之间);

8、核对团购或平台款项的到账情况;

9、完成营业收入凭证的制作并检查销售分录进账的完整性;

10、定期录各店收入凭证及团购款冲账凭证,并折叠、整理单据;

11、储值卡充值数据的导出并冲减收入;

12、配合其他部门提供相关营业数据;

13、日常门店业务工作沟通回复,反馈是否及时,是否有效沟通;

14、各合作商户的发票跟进及提款;

15、储值卡门店退单操作指引及系统退款;

最新收入会计岗位职责精选篇六

1.遵守财经纪律和学校制度,做好保密工作,协助领导用好、管好资金和财产;按规定制好现金、实物发放清单。

2.每月及时做好各类月报表,按时上交,以便领导及时了解资金使用情况及其他的一些财务情况。

3.严格把好财务报销、审报关,保证支票、现金按规定的手续信用、领用、保管。按规定准时发放校长室审核批准的有关经费,凭证手续不全或不按规定办理的应拒绝接受。

4.发现有暂借、暂付不经领导批准,不符合手续结清者,除督促责任人补齐手续外,及时向领导汇报。

5.每月底向出纳催讨原始凭证,以便及时做好记账凭证人账。

6.对校园各有关部门的支出都要关注:

(1)手续是否齐全。

(2)结算是否合理。

7.关心校园经济、关心创收。做好收费的前期(收据盖章等)准备工作。对各类应收费用都要切实负责把好关,按时、按量收回。

8.每月与出纳共盘现金库一次,每月与出纳对账一次,每学期清查入账一次。

9.做好每的经费结算工作,并协助领导完成预算工作。

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