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最新情况说明书简短

作者: 曹czj

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

最新情况说明书简短一

1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。

1、借款依据及还款时间要求

借款类型借款依据还款时间

投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内

履约保证金合同复印件合同规定期限

租房押金合同复印件合同规定期限

差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内

其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内

2、出差人员预借差旅费应保证专款专用,不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。

3、其他借款支出,实行单笔总经理审批。

借款审批权限

序列业务审批人业务终审人财务终审人

销售(含销管)销售副总总经理财务经理

服务(含售前、实施、服务)服务副总

运营(含财务、人力行政、市场)总经理

各业务部业务部负责人

4、前款不清,后款不借。除未到期的保证金、押金外,如有未清帐借款,不得再进行下一笔借款,特殊情况由总经理审批。

5、财务部定期对业务借款进行清理,未按照规定时间还款的,对借款人按借款金额10%罚款。

6、报销时限

(1)差旅费报销时限为出差返回后两周内,不得逾期。如逾期报销,则按逾期10元/天扣减出差费用。

(2)交通及移动通讯费按季度报销,次季度的首月,必须将该季度的费用报销完毕,逾期不予报销。如:6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。

(3)招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内,不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。

(4)所有报销单据,超过3个月期限,将不再予以报销,请务必及时报销。

1、往返交通费

人员类别飞机火车轮船长途汽车

总经理经济舱实报经济舱实报

其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报

(1)一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的,可购买同席硬卧车票,乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机,但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱,飞机(仅限于经济舱),须事先经总经理审批同意。

(2)公司已经统一为员工购买商业意外保险,因此不再承担个人购买的意外保险费用。

(3)同一地区不同城市之间的往来,只能乘坐长途汽车或火车,严禁乘坐出租车,否则不予报销。

(4)外地交通费20元/天,不到20元,据实报销;超标,按20元/天报销,天数计算同补助天数。

2、住宿费

(1)住宿费用为标准间费用,同时出差的同性人员需同住一个标间,报销时应注明,如住宿费由一人报销,则需要另一人签字证明。但如果客户提供住宿,则不予报销住宿费用。

(2)住宿费用报销标准:济南、青岛、烟台住宿标准150元/天;省内其他城市住宿标准100元/天;省外(如:北京、上海等)住宿标准200元/天。若住宿超标,则超标金额自行承担。

(3)住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章(没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效)。无住xxx或发票与住宿地不符者,住宿费用自理,一律不予报销。

3、出差伙食补助

(1)出差伙食补助标准60元/天(试用期补助标准减半,30元/天),其中50元/天(试用期20元/天)的补助需自行找票。(此处补助标准60元/天,仅为举例用,各地出差补助标准,单独邮件发送)

票据要求:会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票(只限本公司员工)、图书费、印刷费、服务费(只限于it服务业)、小额邮费,打车费、月票费、电话费(只限本公司员工)及定额电话费票据等,长条交通票每次报销补贴时只限用一张,此类票据不准连号(发票连号包括同一本上的发票),不得使用招待及礼品发票。并且发票必须是当年发票。

(2)参加会议、培训以及陪同客户参观出差不享受出差补助。

4、票据规范要求

原始票据必须是符合税务规定的正规发票,票据完整,内容填写清晰有序,具体要求如下:

(1)单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”,机打发票单位名称手写无效,除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。

(2)金额的大小写要相符,字迹要清楚。

(3)日期填写完整,发票日期要与实际业务日期一致。

(4)开票方发票专用章或财务专用章(必须是全章)。

(5)发票项目必须与业务相符,内容填写清晰有效;

(6)财务部有查验票据真伪的义务及权利,有权拒绝假伪票的报销。

(7)因个人原因丢失报销票据,不可用其他票据抵报,费用自行承担。

(8)外包付款取得发票为地税发票,如:实施、开发、服务。营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。

5、报销单据填写规范

(2)报销粘贴顺序:自上而下,自右而左,按票据类别,实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。

(3)大写数字提示:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

(4)报销单据必须用黑色钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔,并且不得涂改、大小写金额填写一致、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。

(5)如有替代发票情况,支出凭单上按自找发票填写报销内容,原始票据与替代票据分别粘贴,并在《礼品、车费报销清单》上列清真实业务情况。补贴请自行找票,所找发票不可是一本上票据或连号票据,否则将从报销单据上直接扣除此金额。

(6)出差补助每天按10元累计填写到“出差补助金额”中,其余填到“其他”列中。若无补助,则“天数”列不准填写。

(7)出差过程中发生的招待费等,应单独粘贴报销。

6、其他相关规定

(1)出差天数计算:自开始出差之工作日起到回公司工作之日,连续计算天数后减一。

(2)出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销,如因业务需要确需发生此项费用,必须事先向尹总审批,并单独粘贴支出凭单报销。

(3)员工出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理。

(4)出差中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经理指示延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则公司不予报支差旅费,并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。

(5)各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据,经查属实,财务部有权拒绝报销本次发生的所有出差费用;如果多次出现同类问题,财务部有权直接扣除相关报销款,并报公司总经理,公司视情节轻重进行通报批评、扣发工资、直至辞退等处理。

(6)票据超过三个月期限,视为自动放弃报销,公司不再给予报销。

(8)支持费用:报销时一并提供被支持方财务总监及总经理签字确认的《支持费用确认单》,并执行济南公司标准。(由于传真件无法长期保存,请自行复印)

集团支持本公司项目时,则首先需总经理审批,然后报财务经理审批即可,否则不予报销。

(9)新入职员工第一次报销时,务必提供报销卡号及具体开户行名称。

本制度自公布下发之日起执行,解释权归财务部。

最新情况说明书简短二

越来越多的人喜欢各种户外运动,现在的城市压力越来越大,户外运动可以起到很好的缓解压力的功效,同时还能够起到锻炼身体的功效,其中登山就是一种比较休闲的运动,当然登山也可以借助一些其他的外物,比如登山杖,那么很多人还不知道登山杖具有什么样的功效以及它的具体使用说明方法,下面就来了解一下登山杖使用说明是什么吧。

根据锁定方式来分,登山杖主要有两大类型,外锁和内锁,外锁是在两节登山杖连接部位设置了松紧扣,掰开扣件就可以进行调节登山杖长度,闭合扣件就可以固定住登山杖。外锁登山杖相对来说比较方便,适合手劲比较小的使用者。而内锁登山杖则是通过握住登山杖两节朝不同方向进行旋转,从而调节膨胀栓与内壁的摩擦力来进行固定的锁定方式,这种锁定牢靠,但是对使用者的手劲有一定要求,如果没有拧紧,有可能发生在使用中登山杖缩回的情况,所以必须要加以注意。

如果从事专门的户外徒步,尤其是在重装徒步的情况下选择登山杖,最好选择直柄形状的手柄(如下图),不要选择t字手柄,否则在配合腕带使用的时候不能很好运用。

首先我们来看看平地行走的长度调整,我们在平地上站定,手持登山杖,手臂自然下垂,以手肘为支点,抬起前臂,使前臂与地面平行,与上臂成90°直角,这个时候手握登山杖,杖尖向下垂直与地面接触的长度就是平地上使用登山杖的正确长度,将登山杖的各节锁紧即可,再将另一只尚未调整的登山杖比对锁定长度的登山杖调整到相同长度即可。

在平地上行走,人的手臂会自然前后摆动,同样,当在平地上使用登山杖的时候手臂摆动同空手行走时候一样即可,手臂摆动的时候腕带会带动登山杖轻轻朝前,仗尖顶住地面后就会通过腕带的作用将你往前推,就像划船一样,但是记住杖尖不要超过身体前面。

2、坡度较大的上坡

相对平地徒步而言,坡度较大的上坡路,需要将登山杖的长度缩短一点,具体根据坡度而定。手臂带动登山杖放置在身体的前方或者上方,然后用腕带支撑身体往上行走,这样可以有效减轻腿部的承重,必要时可以同时利用两只登山杖来做爬升的动作,这个时候手掌可以用力握住手柄以增加力道。

3、下坡

将登山杖的长度调整至比平路行走的正常长度略长,具体也根据实际情况而定。由于下坡时候对膝关节冲击力很大,这时候就必须要利用登山杖来减轻负荷。在向下迈步时先将登山杖插入身体的前方,且必须要比前脚先着地才能达到分担力量的效果。需要特别注意的是,因为下坡的时候,手杖比平时要承担更大的重量,所以必须将手杖的各节充分固定牢靠,避免发生在将体重放上去的时候骤然缩回导致身体失衡发生危险。另外基于同样的道理,手杖落地的地方一定要注意,手臂在手杖落地的刹那间施加一点压力,看看着地点是否可靠,别遇上容易塌陷的地方,比如稀泥、下方空虚的浮草、很容易崩塌的崖边砂石等;

在调整登山杖时不应该超过登山杖上所显示的最大调整长度。将登山杖调节到到最长,您会看到登山杖前两节靠近顶端的位置都会有一个“stop”或者“max”的标记,这是要求登山杖在调节长度的时候最长不要超过这个标记,否则在遇到外界大力的时候很有可能会折断。在登山杖”stop”标记范围内有长度尺码可以作为调整参考。在购买登山杖时可根据自己的身高来确定自己需要多长的登山杖。

以上就是登山杖使用说明是什么做出的详细解答,希望以上的信息可以给大家提供足够的帮助,在了解了登山杖的使用说明之后,您就可以轻轻松松的去爬山,既可以保障自己的生命安全,又能够达到锻炼身体的功效。

最新情况说明书简短三

20xx年5月19日,南安市某公司向厦门海关隶属东渡海关申报出口1900箱洗衣粉。该批洗衣粉分装在两个集装箱内,共总计36吨。目的港为美国纽约。海关人员决定对该票货物进行了风险分析,认为存在以下疑点:

从厦门关区近期低端化工产品出口的情况看,低端化工产品一般是销往不发达或发展中国家,发达国家往往因其技术标准高,难于打入市场,而这次出口国却是美国;

此批新衣粉为定牌加工产品,而定牌生产较容易产生侵权情况;低端化工产品对生产工艺技术要求低,容易被假冒。

于是,海关人员决定对该票货物进行开箱查验,查验关员发现货物上带有“ariel”商标,外包装还标有p$g字样,产地为墨西哥。通过查询xxx“知识产权海关保护备案申请系统”,海关人员还得知“ariel”是美国宝洁公司向xxx申请保护的商标,中文商标为“碧浪”。海关将有关情况通知了美国宝洁公司,宝洁公司经过现场取样和鉴定,认为该批新衣粉为假冒产品,于5月27日向厦门海关提出了扣留申请。厦门海关根据宝洁公司的申请依法扣留了该批洗衣粉。

在连续查获两起假冒洗衣粉案件后,海关对案件进行总结分析,认为近期假冒洗衣粉的出口还可能发生。于是,东渡海关运用风险管理机制,对某些出口货物进行布控。20xx年7月6日,再次有成功查获了查获重庆市某公司出口美国纽约的3个集装箱,2850箱(54吨)假冒“碧浪”洗衣粉。

20xx年8月10日,美国宝洁公司代表专程向厦门海关送上感谢信,感谢厦门海关20xx年连续查获3起侵犯美国宝洁公司商标权专用权案件有效地打击了假冒侵权行为,维护了知识产权权利人的合法权益。

最新情况说明书简短四

个人出险情况说明

一、出险原因及经过

本公司为上海xxxxxxxxxxxx公司(以下简称“公司”)。2017年9月11日下午,上海突降大暴,且时间较长,据有关新闻报道:最大小时雨量超过100毫米,达到大暴雨的标准。因此次大暴雨时间长、雨量大,造成公司整个厂区进水,进水的最深处估计达50-70cm。因此次暴雨造成公司的房屋建筑、机器设备、库存货物受到不同程度的.损坏。

二、施救经过

险情发生以后,我公司立刻组织人员开始施救,首先针对的主要是电气设备、电子原件等易损坏、高价值的物品,并把这些设备、物品转移到车间地势较高的地方,或用货物托架将物品垫高。第二天,继续派人把仓库中能抢救出的物品抢救出来。参与施救的人员大概有20余人,以及一部铲车,但因雨势太大,人员有限,还是造成了很大的损失。

三、受损情况

因此次暴雨造成公司的房屋建筑及装修、机器设备、办公用具、库存货物、原材料等受到不同程度的损坏。详细情况见《受损标的清单》。

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最新情况说明书简短五

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财务报销 情况说明

2017年7月24日,接领导要求,本人到中建四局三公司贵阳总部对账(地址:观山湖区诚信北路8#绿地联盛国际11栋15楼),由于没有坐到出租车,所以坐了私家车,没有打车发票。打车费:共计80元,特向公司申请报销,请批准!

申请人:

证明人:月 日

财务报销 情况说明 [篇2]

有一部分期末考试试卷需要速印,在使用速印机的过程中,速印机制版出现故障,不能制全版,急需维修,以确保工作正常运行,维修费为一百元,需院领导: 要报销。特此说明情况。

妥否,请批示。

教务处

2011年7月2号

财务报销 情况说明 [篇3]

为方便员工费用核报,提高费用报销效率与准确性,现就常用费用的单据填制方式和相关报销规定做说明如下:

一、 差旅费

差旅费是指员工出差时发生的交通费、住宿费以及补助,差旅费的报销需要填写差旅费报销单,现将报销单填写方式举例如下:

1、出差补助按出差天数包干核报,享受交通费补贴的员工不再报销市内交通费补助,由企业或其他单位接待的不另行报销伙食补助,会议期间(不含在途期间)的伙食补助和市内交通费不得报销。

2、住宿发票必须是正式的税务发票,注明日期、住宿天数、人数,并注明所住宾馆联系电话号码,当日车票与住宿发票粘贴一起。

3、一趟差须待完成后才能报销(离开所在办公地后再回到所在办公地即为一趟差),且填写在同一张差旅费报销单上。

4、出差补助以最后到达的地区为补助标准。

5、出差必须事先有出差计划报告,无出差计划报告不予报销差旅费。

5天以下报省级经理审批,5天以上报销售部总监审批。

二、 业务应酬费

原则上尽量避免业务应酬费支出,如确需发生,需先申请后开支。报销时需要先填写招待费开支申请单,每笔招待需要填写一张招待费开支申请单,将发票对应贴在招待费开支申请单后,然后填写费用报销单作为报销封面,可将金额汇总填写。现举例如下:

招待费开支申请单

申请日期: 2017年8月12日

费 用 报 销 单

部门: 江苏办事处 2017年8月20日

总监: 方焰 审核: 胡亮锋 出纳: 主管: 吴明方 制单:师远胜

三、 房租费

1、 省级办事处办公用房的租赁协议需经总公司认可,其原件交总公

司备案。

2、 业务员租房时,必须写出申请,经省级经理、人事行政副总监和

总监批准后,方可租赁,按季度按标准限额内报销房租补贴,报销时需要填写费用报销单,并将租房协议复印件、房东身份证复印件和收取房租的发票(或收据)附在报销单后。例:

费 用 报 销 单

部门: 江苏办事处 2017年8月25日

四、 办公费

所购物品发票上,必须有经办人、证明人或验收人签字,并附有办公用品明细(含数量、规格、单价)方可报销。打印、复印费用及邮资应有清单。报销时需要填写费用报销单。

五、 交通费补贴

员工自购车辆用于公司业务活动的, 经集团总裁批准后,按月将费用填写费用报销单,然后将汽车使用过程中的发票(汽油费、维修费、

保险、养路费、停车费和过桥过路费等正式发票)附在报销单后。 例:

费 用 报 销 单

部门: 湖南办事处 2017年8月25日

六、 会议费

不论是总部统一开会或者是办事处召开会议发生的费用需先报人事行政副总监和总监审批,报销时填写费用报销单凭正式发票单独说明、单独核报。

费 用 报 销 单

部门: 山东办事处 2017年8月25日

七、 市场费用

公司开展统一活动时费用按文件要求核报。各市场单独做活动时需要先报申请给渠道管理部和总监审批,超授权限额的活动费用,应按集团财务规定报相关领导批准,报告审批后会由办公室将批件编号后转各市场和财务部,业务员收到批示后先同财务部确认批文是否收到以及需要的核报手续,活动后按手续要求单独填写费用报销单和相关核报资料交财务部核报,并与财务部沟通费用核报方式或用酒补偿方式。

其他说明

1、 所有费用单据需要邮寄到财务部核报,并附邮寄核报费用的`详单以及总金额,以方便核对。

2、 填写费用报销单和差旅费报销单时请填好小写金额,大写金额空着不要填写,经办人必须在“制单”的地方签字确认。

3、 各办事处所有费用都需要省级经理先签字审批,否则不予核报。

4、 由于公司人员有限,请尽量将费用按月(每月考核截止日为25日)核报。为提高费用核报速度,请将费用尽量在每个月5日-20日期间邮寄财务部,以避开业务繁忙期。

5、 所有费用包括市场活动费用请在活动结束后1个月内将手续交财务部核报,逾期不报的将根据超过时间的长短,给予相应处罚。

其他未尽事项请与财务部胡亮锋联系,010-52931119。

六福人家销售部财务部

2017年8月31日

财务报销 情况说明 [篇4]

今年由于深圳外展场人员减少,期间未能确定是否继续开展xx业务,本人xx于2017年x月x日将原三个设点的宿舍资产、办公物品齐运送至龙华一出租房内存放,分别从罗湖、南山、宝安新华城运送花费xx元、xxx元及xx元;另出租房费用为xxx元/月,由于搬运散工及房租不能出具发票,并开具司机运送物品的证明;特向公司申请以运输油票给予报销,请批准!

xxxx

2017年xx月xx日

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报销费用情况说明07-12

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年度财务情况说明03-14

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学校财务情况说明03-14

协会财务情况说明03-14

财务成本情况说明03-14

财务支出情况说明03-14

最新情况说明书简短六

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附件1

企业基本情况说明

我公司于2014年4月14日取得中国特种设备检测研究院颁发的《石油化工检维修资质证书》,现将我公司一年来的情况详细说明如下:

一、年度变化情况

1. 与其他单位发生合并、分立、重组等产权变更行为的情况。

2. 营业执照、组织机构代码证、行政许可资质等发生变更或取消的情况。

3. 人员、工机具、作业场所、办公场所/注册地等资源条件发生的变化情况。

二、 qhse体系运行情况

1. 体系文件发生修订改版的具体情况,包括修订改版时间、内容概要、签发情况等。

2. 体系人员发生变更的情况。

3. 内审开展的具体情况,包括内审时间安排,审核组成员,基本情况介绍,不符合项情况,整改情况。

4. 作业指导文件情况,包括编制了哪些作业指导文件,作业指导文件是否符合本单位检维修施工项目的需求,是否切实有效。

5. 机具、设备、检测仪器情况,包括检测仪器检定的计划和实施情况,机具、设备的维护保养情况。

6. 职业健康管理情况,包括职业体检的计划和组织情况,个体防护用品的计划、购置和发放情况,职业危害的监测和告知情况。

7. hse检查监督管理情况,包括定期hse检查的开展情况,专项hse检查的开展情况。

8. 应急管理情况,包括应急预案培训的开展情况,应急预案演练具体情况,演练了几次,演练了哪些内容,应急预案效果如何。

9. 其它与检维修资质相关的过程管理。

10. 上年度体系运行中重复出现的问题和采取的纠正预防措施。

三、上一年度完成的检维修业绩情况概述

文字简要描述上一年度检维修业绩完成情况,对于哪些资质有业绩,哪些资质无业绩,要予以重点说明。

2015年以来,机电分公司逐渐发展壮大,2014年取得资质后.机电分公司严格按照qhse体系运行,实现了全年无重大安全事故,无质量事故的发生。顺利完成各类检维修任务 3500余项,实现产值 4500余万元。现就2015年检修情况概述如下:

一、转动设备(专用机械设备及其附属设备):顺利与中国石化集团资产经营管理公司宜昌分公司签订《资产公司生产装置保运合同》合同金额123.84万元、《股份公司生产装置保运合同》合同金额216万元。完成了气化x1103设备改造、动力煤库1#、2#,3#、4#、6#皮带,原料煤库1#、2#、3#、6#、8#、10#皮带更换及动力煤库、原料煤库落煤筒、减速机等业务的检维修工作。

二、一般往复式压缩机检维修:完成湖北化肥厂化工二部h120-c301、h120-c302、h120-c201a/b、h120-c203、煤转化k1101a/b风机、k1102a/b一般往复式压缩机检修,动力脱硫装置氧化段1#、2#、3#、4#往复式压缩机等检维修业务。

三、泵、风机类设备检维修:签订了中国石化集团资产经营管理公司宜昌分公司《资产公司生产装置保运合同(燃料煤泵、脱硫装置、硫胺装置泵类设备保运)》合同金额470万元。与中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司签订《股份公司生产装置保运合同(乙二醇转动设备保运)》合同金额430万元等检修业务。

四、 160kw以下交直流电动机维修:完成硫胺40台电机中修、凉水塔42台电机检修、水厂36台电机中修、污水站20台电机中修,气化装置,326台电机中修、乙二醇装置595台电机中修、合成装置86台电机中修、煤运系统132台电机中修等业务。

五、常规仪表配套设施检维修:完成化工二部乙二醇偶联单元仪表改造、公用工程化学水仪表优化项目、煤转化低甲仪表升级项目、公用工程3#锅炉仪表改造项目、等

业务。

六、 70mpa一下的高压水清洗:完成了煤转化部压缩机段间冷却器清洗、精制水乙二醇二级换热器清洗301-ca/cb列管清洗、201-c上管箱管板清洗、e4704\k4701油冷器列管、h521低压机回油管、合成103j油冷器列管、煤转化净化装置换热器、煤气预热器、热闪气冷凝器、甲醇水分离器再沸器、变换气/co2换热器及陶瓷滤芯等高压清洗业务,合计冲洗面积25余万平方米。

七、其他检维修业务:乙二醇吸附剂装填业务、气化敲击器大修、气化磨煤机解体检修等维修业务。

详细描述见业绩模板,以附件2形式提报。

四、上次评审情况

1. 上次评审发现了哪些问题:

2.纠正与改进情况

(1)管理手册和程序做了哪些重大调整?

(2)管理手册补充、完善了哪些基本要素?

(3)管理体系运行方面采取哪些措施消除缺陷?

(4)资源条件(如人员、工机具)如何进行了补充?

(5)资源条件中人员资质、检测仪器检定校准等有效性方面如何完善?(6)检维修项目实施方面采取何种措施?

3. 上年度体系运行中上述哪类问题重复出现。

4. 采取哪些纠正措施预防同类问题重复出现。

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