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退税申请书版(优秀23篇)

作者: HT书生

在现今竞争激烈的求职市场上,一封优秀的申请书至关重要。随着申请书范文的不断积累,我们可以提高我们的申请书写作能力和创造力。

退税申请书

地税局领导:

__年1月31申请书怎么写日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征申请书格式59.3元,其它专项59.3元),申请书发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按申请书的格式及范文地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税申请书贫困补助产品销售类普通“增值税”发票开出。

为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开申请书怎么写区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

由于贵阳经开区国税局在__年4申请书贫困补助月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“申请书格式图片营改增”增值税征收,故本公司今后将不申请书的正确格式图片再产业营业税种。

敬请贵局解决支持并批准为盼!

申请公司:

申请日期:

退税申请书

地税局领导:

20xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

由于贵阳经开区国税局在20xx年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。

敬请贵局解决支持并批准为盼!

此致

敬礼!

xx年xx月xx日。

退税申请书

____国税局:

我公司是________________(基本情况)。根据____规定,我公司为免税企业。

____月份,我公司销售收入________元(企业经营状况。)由于________原因,被扣缴增值税________元。

根据____规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。

特此报告,请核准!

___________公司(公章)。

____年____月____日。

退税申请书

东城区国税二所:

本企业20__年度年终汇算调整后所得131991、95元,弥补(20__年度)未弥补亏损额:84608、99元,弥补(20__年度)未弥补亏损额:22245、89元,20__年公司总计亏损:181796、08元,实际弥补亏损额:25137、07元,可结转以后年度弥补的亏损额为:156659、01元,本企业20__年度亏损金额45564、44元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:202223、45元。(20__年度未弥补亏损额为:156659、01元,20__年度45564、44元)。

本企业20__年度实现利润108352、28元,四季度预缴企业所得税为:12557、57元,(计算:108352、28—45564、44=62787、8462787、84_20%=12557、57)。

经鉴证本企业实际已预缴的.企业所得税额12557、57元应退回,故向国税局提出退税申请。

__有限责任公司。

20__年6月6日。

退税申请书

浦东新区国家税务局:

兹有 (以下简称我司),对以下内容作出承诺:

1. 公司出口销售业务均真实存在;

2. 仓储物流均能有效控制;

3. 海关申报单、货相符;

4. 收汇金额及时间均可控。

如有不符愿承担一切相关法律责任!

附:1.海关等级评定截图;

2.公司内部风险控制机制相关文件。

(公章) 法人(签字)

退税申请书

国家税务局:

我公司成立于_____年_____月,_____年_____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:_____,法定代表人:_____财,注册资本_____万元,地址:_____,登记注册类型:_____公司,经营范围:_____齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

公司于_____年_____月_____日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:_____,进出口企业代码:_____,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:_____。贵局于_____年_____月_____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。

我公司_____年_____月_____日发生第一笔出口业务,出口金额_____美元,人民币_____元。_____年累计出口_____美元,人民币_____元。(详见附表)。

因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

此致

敬礼!

20_____年月日。

退税申请书

国家税务局:

我公司于____年_____月_____日完成____年度企业所得税汇算清缴,____年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;____年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;____年度多缴纳企业所得税额元;____年度应退企业所得税额元。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款“企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。”及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发79号)第十一条“预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税。”之规定,我公司申请退税元。

特此申请,请贵局审核予以退税。

附送资料。

1、____年度企业所得税申报表。

2、____年一至四季度预缴企业所得税缴款书。

__年__月__日。

退税申请书

我公司成立于____年____月,____年____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:____,法定代表人:____财,注册资本____万元,地址:____,登记注册类型:____公司,经营范围:____齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

公司于____年____月____日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:____,进出口企业代码:____,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:____。贵局于____年____月____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的'申报。

我公司____年____月____日发生第一笔出口业务,出口金额____美元,人民币____元。____年累计出口____美元,人民币____元。(详见附表)

因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

____________有限公司

____年____月____日

退税申请书

税务局:

对非营利性医疗机构自用的房产、土地、车船,免征房产税。

附件一:税票五张。

附件二:财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知。

城镇土地使用税采用定额税率,即采用有幅度的差别税额,按大、中、小城市和县城、建制镇、工矿区分别规定每平方米土地使用税年应纳税额。具体标准如下:

(一)大城市1.5元至30元;

(二)中等城市1.2元至24元;

(三)小城市0.9元至18元;

(四)县城、建制镇、工矿区0.6元至12元。

大、中、小城市以公安部门登记在册的非农业正式户口人数为依据,按照国务院颁布的《城市规划条例》中规定的标准划分。人口在50万以上者为大城市;人口在20万至50万之间者为中等城市;人口在20万以下者为小城市。

各省、自治区、直辖市人民政府可根据市政建设情况和经济繁荣程度在规定税额幅度内,确定所辖地区的适用税额幅度。经济落后地区,土地使用税的适用税额标准可适当降低,但降低额不得超过上述规定最低税额的30%。经济发达地区的适用税额标准可以适当提高,但须报财政部批准。

目前土地使用税只在镇及镇以上城市开征,因此其全称为城镇土地使用税。开征土地使用税的目的是为了保护土地资源,使企业能够节约用地。

征收土地使用税的作用具体包括如下:

(1)能够促进土地资源的合理配置和节约使用,提高土地使用效益;

(2)能够调节不同地区因土地资源的差异而形成的级差收入;

(3)为企业和个人之间竞争创造公平的环境。

20xx年xx月xx日。

退税申请书

_______国家税务局城区税务分局:

xx年xx月,我单位向贵局申报并上缴增值税累计金额____________元,我单位总收入____________元,应交增值税________________元,造成多交税金____________元,因本单位要注销,现特向贵局提出申请,请将我单位多交增值税____________元予以退回,望贵局协助办理。

申请人:

日期:

退税申请书

税务局:

附件二:财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知。

财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知。

财税[2000]42号。

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局:

为了贯彻落实《国务院办公厅转发国务院体改办等部门关于城镇医药卫生体制改革指导意见的通知》(国办发[2000]16号),促进我国医疗卫生事业的发展,经国务院批准,现将医疗卫生机构有关税收政策通知如下:

一、关于非营利性医疗机构的税收政策。

(一)对非营利性医疗机构按照国家规定的价格取得的医疗服务收入,免征各项税收。不按照国家规定价格取得的医疗服务收入不得享受这项政策。

医疗服务是指医疗服务机构对患者进行检查、诊断、治疗、康复和提供预防保健、接生、计划生育方面的服务,以及与这些服务有关的提供药品、医用材料器具、救护车、病房住宿和伙食的业务(下同)。

(二)对非营利性医疗机构从事非医疗服务取得的收入,如租赁收入、财产转让收入、培训收入、对外投资收入等应按规定征收各项税收。非营利性医疗机构将取得的非医疗服务收入,直接用于改善医疗卫生服务条件的部分,经税务部门审核批准可抵扣其应纳税所得额,就其余额征收企业所得税。

(三)对非营利性医疗机构自产自用的制剂,免征增值税。

(四)非营利性医疗机构的药房分离为独立的.药品零售企业,应按规定征收各项税收。

(五)对非营利性医疗机构自用的房产、土地、车船,免征房产税,城镇土地使用税和车船使用税。

二、关于营利性医疗机构的税收政策。

(一)对营利性医疗机构取得的收入,按规定征收各项税收。但为了支持营利性医疗机构的发展,对营利性医疗机构取得的收入,直接用于改善医疗卫生条件的,自其取得执业登记之日起,3年内给予下列优惠:对其取得的医疗服务收入免征营业税;对其自产自用的制剂免征增值税;对营利性医疗机构自用的房产、土地、车船免征房产税、城镇土地使用税和车船使用税。3年免税期满后恢复征税。

(二)对营利性医疗机构的药房分离为独立的药品零售企业,应按规定征收各项税收。

三、关于疾病控制机构和妇幼保健机构等卫生机构的税收政策。

接用于改善本卫生机构卫生服务条件的,经税务部门审核批准可抵扣其应纳税所得额,就其余额征收企业所得税。

(二)对疾病控制机构和妇幼保健机构等卫生机构自用的房产、土地、车船,免征房产税、城镇土地使用税和车船使用税。

医疗机构需要书面向卫生行政主管部门申明其性质,按《医疗机构管理条例》进行设置审批和登记注册,并由接受其登记注册的卫生行政部门核定,在执业登记中注明非营利性医疗机构和营利性医疗机构。

上述医疗机构具体包括:各级各类医院、门诊部《所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心等。上述疾病控制、妇幼保健卫生等机构具体包括:各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所,各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构等,各级政府举办的血站(血液中心)。

本通知自发布之日起执行。

退税申请书

1、分税种填写《退税申请书》一式三张,缴款明细写不下时,由纳税人另附一张明细表,表格样式与《退税申请书》样式相同。

2、“开户银行”及“银行账号”应与在地税登记备案的记录一致。

3、“申请退税金额合计(大写)”应填写完整正确。

4、“申请退税理由”处:

(1)“申请人”和“公章”不得为空。

(2)属于减免性质的退税,应在理由中注明文件依据(文件号)。

(3)属于误收性质的退税应将退税理由填写清楚,完整(包括造成退税的原因等相关情况)。

6、每一张复印件及其他资料需加盖单位公章(财务章不可),并且每一张复印件需注明“此复印件与原件一致”字样。(成册不可拆分的资料加盖齐缝章也可)。

1、分税种填写《退税申请书》一式三张,缴款明细写不下时,由纳税人另附一张明细表,表格样式与《退税申请书》样式相同。

2、“开户银行”应写明分理处或储蓄所,“银行账号”应填写存折账号。

______________国家税务局进出口税收管理分局(处):

___________原因不能按期申报退税申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。

附:出口退税延期申报明细表。

企业(公章)。

以下由主管退税机关填列。

经办人意见:

()不同意。

()同意延期。

至______年____月____日之前申报。

经办人签名:

领导审批意见:

说明:因为不同原因申请延期申报的,不得使用同一份申请书。

企业名称(公章):

海关代码:

出口日期出口发票号

退税申请书

镇海区税务局:

我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。

宁波市xx有机涂料厂。

退税申请书

镇海区税务局:

我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。

____有机涂料厂。

____年____月____日。

退税申请书

某区税务局:

20xx年某月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。

某公司。

20xx年某月某日。

退税申请书

_市__区__税务局:

经我司“__有限公司”决定,对于20__年度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃20__年度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明!

此致

敬礼!

申请人:

__年__月__日

退税申请书

_______海关:

根据你关签发的税款专用缴款书(编号:__________),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的`银行利息),请予核准。

1、已缴税款金额:

关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。

2、申请退税理由:_______________________________________________。

3、申请退还金额:

关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。

此致

敬礼!

申请人:

__年__月__日。

退税申请书

金昌市国税局:

20xx年9月,我公司向贵局申报并上缴的增值税,因报表错误多缴增值税税款3200元,现申请退税。

请给予批复!

纳税识别号:

纳税编码号:

开户行名称:

开户行收款帐号:

申请退款金额:3200元。

税款所属期:20xx年9月。

日期:

退税申请书

地税局领导:。

______年___月___日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

由于______经开区国税局在______年___月___日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。

敬请贵局解决支持并批准为盼!

申请人:

日期:

退税申请书

______________海关:

根据你关签发的税款专用缴款书(编号:__________),本纳税人已按规定缴纳税款,按照有关规定现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。

1.已缴税款金额:

关税________________元,增值税________________元,消费税_______________元。

2.申请退税理由:________________________________________________________。

3.申请退还金额:

关税________________元,增值税________________元,消费税_______________元。

4.取款人姓名:

____________________________________________________________5.取款人单位:

____________________________________________________________6.取款人有效身份证明号码:

申请人签章:______________________________。

____________年____________月____________日。

联系人:__________________________________。

电话:____________________________________。

注:《现金退税申请书》一式二联,第一联随原缴款书复印件送国库,第二联海关留存。

__年__月__日。

退税申请书

____海关:

根据你关签发的税款专用缴款书,编号:______,本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税及由此产生的银行利息,请予核准。

1.已缴税款金额:关税0.00元,增值税:113358.64元,消费税0.00元。

2.申请退税理由:报关差错。

3.申请退还金额:关税0.00元,增值税3112.4元,消费税0.00元。

4.申请人名称:______。

5.开户银行:______。

6.开户银行账号:______。

7.大额支付号:____。

申请人盖章:_____。

申请人联系______。

邮政编码:______。

联系人:______。

退税申请书

______________国家税务局进出口税收管理分局(处):

___________原因不能按期申报退税申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。

附:出口退税延期申报明细表。

企业(公章)。

退税申请书

国家税务局:

我公司于5月31日完成度企业所得税汇算清缴,一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;度多缴纳企业所得税额元;度应退企业所得税额元。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发第十一条预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税。之规定,我公司申请退税x元。

特此申请,请贵局审核予以退税。

附送资料:

1、度企业所得税申报表。

2、一至四季度预缴企业所得税缴款书。

xxx有限公司。

xx月xx日。

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